Постановление Администрации МО город Апатиты от 17.07.2014 N 869 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 г. № 869

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2014 № 952 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893)", Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования", утвержденной постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441), постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441) (далее - Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2014 № 952 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Яковлеву А.И.

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 17 июля 2014 г. № 869

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ
13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В Паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1275968,95
496620,99
765453,96
13894,00
0,00
2015
1314714,58
495433,18
819281,40
0,00
0,00
2016
1372393,35
514943,25
857450,10
0,00
0,00
Всего:
3963076,88
1506997,42
2442185,46
13894,00
0,00"

2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В Паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
80732,52
55107,66
11730,86
13894,00
0,00
2015
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00
2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Всего:
142961,72
112374,46
16693,26
13894,00
0,00"

"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы


Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
142961,72
112374,46
16693,26
13894,00
0,00
2014 год
80732,52
55107,66
11730,86
13894,00
0,00
2015 год
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:





Управление образования администрации города Апатиты
Всего
142961,72
112374,46
16693,26
13894,00
0,00
2014 год
80732,52
55107,66
11730,86
13894,00
0,00
2015 год
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"

2.2. В приложении № 2 к подпрограмме Задачу 1 дополнить пунктами 1.6.3, 1.11.1, 1.11.2; исключить пункты 1.10.20.2, 1.10.27.5, 1.10.31.2, 1.10.32.3, 1.10.39.2; пункты 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.9, 1.10, 1.10.7.4, 1.10.12.2, 1.10.14.2, 1.10.15.2, 1.10.20.1, 1.10.26.1, 1.10.26.2, 1.10.27.1, 1.10.27.2, 1.10.27.3, 1.10.27.4, 1.10.32.1, 1.10.32.2, 1.10.34.1, 1.10.37.2, 1.10.39.1, 1.11, строки "Итого по задаче 1", "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.6
Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 18, под детский сад № 49 (Софинансирование)
2014
Всего
31259,87
12178,81
5187,06
13894,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
31259,87
12178,81
5187,06
13894,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.6.1
Субсидия на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (подтвержденные остатки прошлых лет)
2014
Всего
5187,06
0,00
5187,06
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
5187,06
0,00
5187,06
0,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.6.2
Субсидия на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (Софинансирование, подтвержденные остатки прошлых лет)
2014
Всего
12178,81
12178,81
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
12178,81
12178,81
0,00
0,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.6.3
Субсидия на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
2014
Всего
13894,00
0,00
0,00
13894,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
13894,00
0,00
0,00
13894,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.9
Проведение мероприятий по формированию в МБОУ СОШ № 14 образовательной программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
2014 - 2016
Всего
1100,00
1100,00
0,00
0,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 14
2014
1100,00
1100,00
0,00
0,00
0,00
1


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
75258,74
75258,74
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)

УО, ОО, ДОО
2014
25107,84
25107,84
0,00
0,00
0,00
39

2015
24776,00
24776,00
0,00
0,00
0,00
39

2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
39

1.10.7.4
устройство навесных потолков и ремонт освещения в кабинетах
2014 - 2016
Всего
2831,55
2831,55
0,00
0,00
0,00
Количество кабинетов, в которых отремонтировано освещение (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 10
2014
399,95
399,95
0,00
0,00
0,00
5

2015
868,50
868,50
0,00
0,00
0,00
15

2016
1563,10
1563,10
0,00
0,00
0,00
33

1.10.12.2
устройство веранд, 7 шт.
2014 - 2016
Всего
897,50
897,50
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 1
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

2015
385,30
385,30
0,00
0,00
0,00
3

2016
512,20
512,20
0,00
0,00
0,00
4

1.10.14.2
устройство веранд, 2 шт.
2014 - 2016
Всего
287,30
287,30
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 10
2014
53,20
53,20
0,00
0,00
0,00
0

2015
234,10
234,10
0,00
0,00
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.15.2
устройство веранд, 2 шт.
2014 - 2016
Всего
287,30
287,30
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 13
2014
69,70
69,70
0,00
0,00
0,00


2015
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.20.1
замена ограждения территории
2014 - 2016
Всего
1079,20
1079,20
0,00
0,00
0,00
Количество установленных ограждений (ед.)

УО, МАДОУ № 31
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
1079,20
1079,20
0,00
0,00
0,00
1

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.26.1
устройство веранд, 4 шт.
2014 - 2016
Всего
574,60
574,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 48
2014
153,40
153,40
0,00
0,00
0,00


2015
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
2

2016
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
2

1.10.26.2
разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции
2014 - 2016
Всего
107,00
107,00
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на реконструкцию систем вентиляции

2014
107,00
107,00
0,00
0,00
0,00
1

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.27.1
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
624,80
624,80
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных помещений (ед.)

УО, МБДОУ № 50
2014
624,80
624,80
0,00
0,00
0,00
1

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.27.2
замена асфальтового покрытия на территории
2014 - 2016
Всего
374,70
374,70
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированного покрытия к общей площади асфальтового покрытия (%)

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
374,70
374,70
0,00
0,00
0,00
100

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.27.3
капитальный ремонт прачечной
2014 - 2016
Всего
345,80
345,80
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных помещений (ед.)

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
345,80
345,80
0,00
0,00
0,00
1

1.10.27.4
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
307,40
307,40
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
307,40
307,40
0,00
0,00
0,00
50 %

1.10.32.1
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных помещений (ед.)

УО, МБДОУ № 59
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
1

1.10.32.2
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
182,50
182,50
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)

УО, МБДОУ № 59
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
182,50
182,50
0,00
0,00
0,00
40

1.10.34.1
устройство веранд, 3 шт.
2014 - 2016
Всего
431,00
431,00
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 64
2014
100,40
100,40
0,00
0,00
0,00


2015
330,60
330,60
0,00
0,00
0,00
3

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.37.2
устройство веранд, 4 шт.
2014 - 2016
Всего
574,60
574,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 68
2014
173,00
173,00
0,00
0,00
0,00


2015
200,80
200,80
0,00
0,00
0,00
2

2016
200,80
200,80
0,00
0,00
0,00
2

1.10.39.1
ремонтные работы системы отопления
2014 - 2016
Всего
155,00
155,00
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной системы отопления в общей протяженности отопительных систем (%)

УО, МБДОУ № 72
2014
155,00
155,00
0,00
0,00
0,00
15

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.11
Устройство веранд
2014
Всего
6046,20
1880,20
4166,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ
2014
6046,20
1880,20
4166,00
0,00
0,00
51
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.11.1
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
2014
Всего
4166,00
0,00
4166,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ
2014
4166,00
0,00
4166,00
0,00
0,00
29
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.11.2
Устройство веранд (Софинансирование за счет средств местного бюджета)
2014
Всего
1880,20
1880,20
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ
2014
1880,20
1880,20
0,00
0,00
0,00
22
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
123710,92
100463,86
9353,06
13894,00
0,00



2014
73368,92
50121,86
9353,06
13894,00
0,00


2015
24967,10
24967,10
0,00
0,00
0,00


2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00



Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
142961,72
112374,46
16693,26
13894,00
0,00



2014
80732,52
55107,66
11730,86
13894,00
0,00


2015
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00


2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00"



3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В Паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3820115,16 тыс. рублей, в том числе:


МБ
ОБ
ФБ
2014
441513,33
753723,10
0,00
2015
466741,28
816800,20
0,00
2016
486368,35
854968,90
0,00
Всего
1394622,96
2425492,20
0,00"

"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
382011516
1195236,43
1283541,48
1341337,25
В том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1394622,96
441513,33
466741,28
486368,35
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1394622,96
441513,33
466741,28
486368,35
средств областного бюджета:
2425492,20
753723,10
816800,20
854968,90
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2366313,10
734333,80
796905,30
835074,00
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"

3.2. В приложении к программе пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.25.1, 1.25.2, 1.26, 1.27, 1.29, строки "Итого по задаче, в том числе", "Итого по Программе, в том числе", "Муниципальные услуги", "Муниципальные работы", "Публичные обязательства", "Мероприятия по содержанию имущества", "Иные мероприятия", "Повышение оплаты труда" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
1601238,83
506941,17
538424,65
555873,01
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
977504,10
305822,20
329422,60
342259,30
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623734,73
201118,97
209002,05
213613,71



1.1.1
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
2014 - 2016
Всего
977504,10
305822,20
329422,60
342259,30
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
977504,10
305822,20
329422,60
342259,30
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00



1.1.2
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
623734,73
201118,97
209002,05
213613,71
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623734,73
201118,97
209002,05
213613,71



1.2
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
2014 - 2016
Всего
25933,40
8179,20
8703,40
9050,80
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
ОБ
25933,40
8179,20
8703,40
9050,80
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Содержание имущества дошкольных образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
44856,22
13752,49
15009,58
16094,15
Количество учр., ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
44856,22
13752,49
15009,58
16094,15



1.4
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
14536,34
4596,98
4769,38
5169,98
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
14536,34
4596,98
4769,38
5169,98
1.9
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
1315814,93
401491,34
443321,38
471002,21
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1228137,20
374081,50
414143,80
439911,90



МБ
87677,73
27409,84
29177,58
31090,31



Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.10.1
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
2014 - 2016
Всего
1228137,20
374081,50
414143,80
439911,90
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1228137,20
374081,50
414143,80
439911,90



МБ
0,00
0,00
0,00
0,00








Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.10.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
87677,73
27409,84
29177,58
31090,31
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00



МБ
87677,73
27409,84
29177,58
31090,31








Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.11
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
2014 - 2016
Всего
20293,60
9080,90
6255,90
4956,80
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
20293,60
9080,90
6255,90
4956,80
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00



Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.14
Содержание имущества общеобразовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
59836,94
18490,77
20015,63
21330,54
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
59836,94
18490,77
20015,63
21330,54
1.15
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
16198,88
5060,11
5491,37
5647,40
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
16198,88
5060,11
5491,37
5647,40
1.17
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
1165,61
317,32
376,12
472,17
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы по региону, %
100
100
100
МБОУ № 7
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
1165,61
317,32
376,12
472,17
1.19
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
201715,11
64735,02
67235,69
69744,40
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля охвата обучающихся различными формами дополнительного образования детей от общего количества детей %
53,2
51,5
50,2
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
201715,11
64735,02
67235,69
69744,40
1.20
Содержание имущества образовательными учреждениями дополнительного образования детей
2014 - 2016
Всего
6402,63
1986,39
2141,64
2274,60
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
6402,63
1986,39
2141,64
2274,60
1.23
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
31476,82
4342,30
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
31476,82
4342,30
11561,99
15572,53
1.24
Удовлетворение образовательных, информационных, методических потребностей учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, совершенствование профессиональной квалификации руководящих, педагогических и других категорий работников системы образования
2014 - 2016
Всего
18006,11
5863,03
5955,94
6187,14
Количество образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
18006,11
5863,03
5955,94
6187,14
1.25
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
172224,01
55467,43
57277,26
59479,32
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
2
2
2
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
172224,01
55467,43
57277,26
59479,32
1.25.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
82772,68
26701,41
27503,24
28568,03
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ ЦБ № 1 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
82772,68
26701,41
27503,24
28568,03
1.25.2
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений (МБУ ЦБ № 2 УО)
2014 - 2016
Всего
89451,33
28766,02
29774,02
30911,29
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
89451,33
28766,02
29774,02
30911,29
1.26
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
47214,18
15452,58
15593,43
16168,17
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ КХЭО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
47214,18
15452,58
15593,43
16168,17
1.27
Содержание имущества прочих муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
2014 - 2016
Всего
5178,80
1536,33
1762,82
1879,65
Количество учреждений, ед.
4
4
4
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО, МБУ КХЭО, МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
5178,80
1536,33
1762,82
1879,65



1.29
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
223,01
223,01
0,00
0,00
Количество получивших компенсацию, %
100
100
100
МБУ ЦБ № 1
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
223,01
223,01
0,00
0,00

Итого по задаче, в том числе:

Всего, в том числе
3820115,16
1195236,43
1283541,48
1341337,25





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2425492,20
753723,10
816800,20
854968,90





МБ
1394622,96
441513,33
466741,28
486368,35






Итого по Программе, в том числе:

Всего, в том числе
3820115,16
1195236,43
1283541,48
1341337,25





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2425492,20
753723,10
816800,20
854968,90





МБ
1394622,96
441513,33
466741,28
486368,35






Муниципальные услуги

Всего, в том числе
3173298,09
993195,01
1066708,44
1113394,64





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2251868,30
697163,80
758525,70
796178,80





МБ
921429,79
296031,21
308182,74
317215,84






Муниципальные работы

Всего, в том числе
373522,22
121007,32
124375,81
128139,09





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
114444,80
37170,00
38379,60
38895,20





МБ
259077,42
83837,32
85996,21
89243,89






Публичные обязательства

Всего, в том числе
59179,10
19389,30
19894,90
19894,90





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
59179,10
19389,30
19894,90
19894,90





МБ
0,00
0,00
0,00
0,00






Мероприятия по содержанию имущества

Всего, в том числе
116274,59
35765,98
38929,67
41578,94





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
116274,59
35765,98
38929,67
41578,94






Иные мероприятия

Всего, в том числе
65198,73
21219,20
21694,55
22284,98





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
65198,73
21219,20
21694,55
22284,98






Повышение оплаты труда

Всего, в том числе
32642,43
4659,62
11938,11
16044,70





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
32642,43
4659,62
11938,11
16044,70"







------------------------------------------------------------------