Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2014 N 526-ПП "О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 526-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.05.2014 № 271-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области
А.ТЮКАВИН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 15 октября 2014 г. № 526-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"
1. В паспорте государственной программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее - государственная программа) позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Всего по государственной программе:
10902129,8 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 1453300,6 тыс. рублей,
2015 год: 1490044,3 тыс. рублей,
2016 год: 1520459,9 тыс. рублей,
2017 год: 1545061,7 тыс. рублей,
2018 год: 1581083,5 тыс. рублей,
2019 год: 1630453,6 тыс. рублей,
2020 год: 1681726,2 тыс. рублей"
2. В разделе III государственной программы "Перечень показателей государственной программы" пункт 2.2.1 изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
2.2.1
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
97,8
97,5
97,3
97,0
96,8
96,5
Ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
3. Раздел V государственной программы "Сведения об объемах финансирования программы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования программы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
Всего
10902129,8
1453300,6
1490044,3
1520459,9
1545061,7
1581083,5
1630453,6
1681726,2
ОБ
10902129,8
1453300,6
1490044,3
1520459,9
1545061,7
1581083,5
1630453,6
1681726,2
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
10825921,3
1435225,0
1432784,0
1520296,5
1544898,5
1580901,5
1630271,6
1681544,2
ОБ
10825921,2
1435225,0
1432784,0
1520296,5
1544898,5
1580901,5
1630271,6
1681544,2
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Всего
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ОБ
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
75027,5
17880,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
75027,5
17880,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
Всего
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,6
25317,4
25317,4
25317,4
ОБ
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,6
25317,4
25317,4
25317,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ОБ
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,8
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ОБ
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,8
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ОБ
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
4. В подпрограмме 1 "Профилактика правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
4.1. В паспорте подпрограммы 1 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 193849,6 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 42031,2 тыс. рублей,
2015 год: 25268,8 тыс. рублей,
2016 год: 25298,8 тыс. рублей,
2017 год: 25298,6 тыс. рублей,
2018 год: 25317,4 тыс. рублей,
2019 год: 25317,4 тыс. рублей,
2020 год: 25317,4 тыс. рублей"
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
Всего
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,8
25317,4
25317,4
25317,4
ОБ
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,8
25317,4
25317,4
25317,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Всего
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ОБ
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
175168,6
24336,2
25155,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
ОБ
175168,6
24336,2
25155,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
4.3. Приложение № 3 к подпрограмме 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
2014 - 2020
Всего
193849,6
193849,6
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
42031,2
42031,2
0,0
0,0
0,0
2015
25268,8
25268,8
0,0
0,0
0,0
2016
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2017
25298,6
25298,6
0,0
0,0
0,0
2018
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2019
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2020
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах"
2014 - 2020
Всего
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, УФМС России по Мурманской области
2014
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1.1. Разработка концепции дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на период 2015 - 2020 годов с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры
2014 - 2020
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для дальнейшего внедрения аппаратно-программного комплекса
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.1.2. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
2014 - 2020
Всего
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений"
2014 - 2020
Всего
176349,6
176349,6
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
24531,2
24531,2
0,0
0,0
0,0
2015
25268,8
25268,8
0,0
0,0
0,0
2016
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2017
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2018
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2019
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2020
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1.2.1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения
2014 - 2020
Всего
1251,0
1251,0
0,0
0,0
0,0
Совершенствование системы информированности граждан по правовым вопросам, административной и уголовной ответственности за правонарушения
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, УМВД России по Мурманской области
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
0,0
2015
133,4
133,4
0,0
0,0
0,0
2016
163,4
163,4
0,0
0,0
0,0
2017
163,2
163,2
0,0
0,0
0,0
2018
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2019
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2020
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 1.2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
2014 - 2020
Всего
175148,6
175148,6
0,0
0,0
0,0
Стабилизация криминогенной ситуации в детской и подростковой среде
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области"
2014
24336,2
24336,2
0,0
0,0
0,0
2015
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2016
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2017
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2018
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2019
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2020
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
5. В подпрограмме 2 "Обеспечение пожарной безопасности" (далее - подпрограмма 2):
5.1. В паспорте подпрограммы 2 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8987592,4 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 1202337,6 тыс. руб.;
2015 год: 1191973,6 тыс. руб.;
2016 год: 1216882,4 тыс. руб.;
2017 год: 1236501,6 тыс. руб.;
2018 год: 1335356,1 тыс. руб.;
2019 год: 1379400,8 тыс. руб.;
2020 год: 1425140,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 3,5 %;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4 %;
- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65 %;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80 %;
- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест по условиям труда"
5.2. Раздел II подпрограммы 2 "Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые
конечные результаты и сроки реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах, пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности, дальнейшее развитие пожарного добровольчества.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-02-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" разработана настоящая подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы пожарной безопасности.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров;
- совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 3,5 %;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4 %;
- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65 %;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80 %;
- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест в подразделениях ГПС по условиям труда.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы."
5.3. Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
I
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы обеспечения пожарной безопасности
1.1
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
97,8
97,5
97,3
97
96,8
96,5
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2
Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году)
%
100
97,48
97,48
96,77
96,67
96,55
96,43
96,3
96,15
96,0
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров
2.1.1
Уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи
%
19,6
27
25,9
29
32
35
38
45
55
65
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество проведенных пожарно-тактических учений и занятий
шт.
1660
1670
1670
1672
1674
1676
1678
1680
1682
1684
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2.2.1
Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда
%
34,3
50
50
66
68
70
73
75
78
80
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Доля рабочих мест, аттестованных в подразделениях ГПС по условиям труда
%
57
67
67
75
80
85
90
95
100
100
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
5.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ОБ
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
8930064,9
1201957,0
1134826,7
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ОБ
8930064,9
1201957,0
1134826,7
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
57527,5
380,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
57527,5
380,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
5.5. Приложение № 3 к подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
2014 - 2020
Всего
8987592,4
8987592,4
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1202337,6
1202337,6
0,0
0,0
0,0
2015
1191973,6
1191973,6
0,0
0,0
0,0
2016
1216882,4
1216882,4
0,0
0,0
0,0
2017
1236501,6
1236501,6
0,0
0,0
0,0
2018
1335356,1
1335356,1
0,0
0,0
0,0
2019
1379400,8
1379400,8
0,0
0,0
0,0
2020
1425140,3
1425140,3
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров
2014 - 2020
Всего
8747245,8,0
8747245,8
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1149562,9
1149562,9
0,0
0,0
0,0
2015
1158737,5
1158737,5
0,0
0,0
0,0
2016
1185587,2
1185587,2
0,0
0,0
0,0
2017
1221186,2
1221186,2
0,0
0,0
0,0
2018
1299447,7
1299447,7
0,0
0,0
0,0
2019
1343492,4
1343492,4
0,0
0,0
0,0
2020
1389231,9
1389231,9
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 2.1.1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
413114,2
413114,2
0,0
0,0
0,0
Обеспечение эффективного тушения пожаров в населенных пунктах Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
90857,8
90857,8
0,0
0,0
0,0
2015
77614,9
77614,9
0,0
0,0
0,0
2016
22484,2
22484,2
0,0
0,0
0,0
2017
12889,6
12889,6
0,0
0,0
0,0
2018
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
2019
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
2020
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности
2014 - 2020
Всего
8334131,6
8334131,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на территории области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО
2014
1058705,1
1058705,1
0,0
0,0
0,0
2015
1081122,6
1081122,6
0,0
0,0
0,0
2016
1163103,0
1163103,0
0,0
0,0
0,0
2017
1208296,6
1208296,6
0,0
0,0
0,0
2018
1229691,8
1229691,8
0,0
0,0
0,0
2019
1273736,5
1273736,5
0,0
0,0
0,0
2020
1319476,0
1319476,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
240346,6
240346,6
0,0
0,0
0,0
2014
52774,7
52774,7
0,0
0,0
0,0
2015
33236,1
33236,1
0,0
0,0
0,0
2016
31295,2
31295,2
0,0
0,0
0,0
2017
15315,4
15315,4
0,0
0,0
0,0
2018
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2019
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2020
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 2.2.1. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
224625,4
224625,4
0,0
0,0
0,0
Создание безопасных условий для работы в подразделениях ГПС Мурманской области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО
2014
41895,0
41895,0
0,0
0,0
0,0
2015
32938,6
32938,6
0,0
0,0
0,0
2016
30523,2
30523,2
0,0
0,0
0,0
2017
14543,4
14543,4
0,0
0,0
0,0
2018
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2019
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2020
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 2.2.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
15721,2
15721,2
0,0
0,0
0,0
Снижение рисков несчастных случаев на производстве, общих и профессиональных заболеваний
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО"
2014
10879,7
10879,7
0,0
0,0
0,0
2015
297,5
297,5
0,0
0,0
0,0
2016
772,0
772,0
0,0
0,0
0,0
2017
772,0
772,0
0,0
0,0
0,0
2018
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2019
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
5.6. Приложение № 4 к подпрограмме 2 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
60921,5
60921,5
0,0
0,0
0,0
2014
1484,6
1484,6
0,0
0,0
0,0
2015
59436,9
59436,9
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Пожарное депо на 4 автомобиля в пгт Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области".
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
Общая площадь здания - 1296 кв. м,
штатная численность - 41 человек
2013 - 2015.
Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки строительства не определены)
95018,67
Всего
2454,0
2454,0
0,0
0,0
0,0
2014
1104,0
1104,0
0,0
0,0
0,0
2015
1350,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области".
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
Общая площадь здания - 867 кв. м,
штатная численность - 35 человек
2014 - 2015
55330,9
Всего
53675,9
53675,9
0,0
0,0
0,0
2014
95,0
95,0
0,0
0,0
0,0
2015
53580,9
53580,9
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" (разработка ПСД)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области".
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
Площадь застройки - 518 кв. м.
Общая площадь - 1148 кв. м,
Этажность - 2 этажа.
2014-2015.
Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки реконструкции не определены)
4791,6
Всего
4791,6
4791,6
0,0
0,0
0,0
2014
285,6
285,6
0,0
0,0
0,0
2015
4506,0 <*>
4506,0 <*>
0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> - Технологическое присоединение по объекту "Центр обработки вызовов системы "112" в сумме 940,0 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (далее - подпрограмма 3):
6.1. В паспорте подпрограммы 3 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 1560940,7 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 187008,9 тыс. рублей,
2015 год: 249773,0 тыс. рублей,
2016 год: 255249,8 тыс. рублей,
2017 год: 260232,6 тыс. рублей,
2018 год: 197497,5 тыс. рублей,
2019 год: 202822,9 тыс. рублей,
2020 год: 208356,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95 %;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80 %"
6.2. Раздел II подпрограммы 3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков ее реализации
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное оповещение населения об угрозах и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", от 10.11.1996 № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации" разработана данная подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС путем технического переоснащения служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, повышения квалификации специалистов и должностных лиц, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС, а также в области гражданской обороны;
- совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95 %;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80 %.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы."
6.3. Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
I
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
1.1
Количество погибших и пострадавших от ЧС
чел.
2469
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1100
1000
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС
усл. ед.
26
28
28
30
32
34
36
38
40
42
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС
2.1.1
Уровень оснащенности оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
%
38
43,6
41,4
51,2
53
55
58
63
66
70
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС
чел.
1087
1092
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС
2.2.1
Уровень охвата населения средствами оповещения
%
70
70
73,6
70
79
84,5
95
95
95
95
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Доля охвата территории области средствами мониторинга
%
62
65
65
67
69
71
73
75
78
80
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
6.4. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ОБ
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ОБ
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
6.5. Приложение № 3 к подпрограмме 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
2014 - 2020
Всего
1560940,7
1560940,7
0,0
0,0
0,0
2014
187008,9
187008,9
0,0
0,0
0,0
2015
249773,0
249773,0
0,0
0,0
0,0
2016
255249,0
255249,0
0,0
0,0
0,0
2017
260232,6
260232,6
0,0
0,0
0,0
2018
197497,5
197497,5
0,0
0,0
0,0
2019
202822,9
202822,9
0,0
0,0
0,0
2020
208356,0
208356,0
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС
2014 - 2020
Всего
1081471,0
1081471,0
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
143820,8
143820,8
0,0
0,0
0,0
2015
140040,0
140040,0
0,0
0,0
0,0
2016
146619,9
146619,9
0,0
0,0
0,0
2017
152783,2
152783,2
0,0
0,0
0,0
2018
160674,4
160674,4
0,0
0,0
0,0
2019
165999,8
165999,8
0,0
0,0
0,0
2020
171532,9
171532,9
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
2014 - 2020
Всего
29762,5
29762,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
7381,9
7381,9
0,0
0,0
0,0
2015
5422,8
5422,8
0,0
0,0
0,0
2016
2144,8
2144,8
0,0
0,0
0,0
2017
2994,8
2994,8
0,0
0,0
0,0
2018
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
2019
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
2020
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
2014 - 2020
Всего
1051708,5
1051708,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
136438,9
136438,9
0,0
0,0
0,0
2015
134617,2
134617,2
0,0
0,0
0,0
2016
144505,1
144505,1
0,0
0,0
0,0
2017
149788,4
149788,4
0,0
0,0
0,0
2018
156725,0
156725,0
0,0
0,0
0,0
2019
162050,4
162050,4
0,0
0,0
0,0
2020
167583,5
167583,5
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС
2014 - 2020
Всего
479469,7
479469,7
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
43188,1
43188,1
0,0
0,0
0,0
2015
109733,0
109733,0
0,0
0,0
0,0
2016
108629,9
108629,9
0,0
0,0
0,0
2017
107449,4
107449,4
0,0
0,0
0,0
2018
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2019
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2020
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях
2014 - 2020
Всего
455198,5
455198,5
0,0
0,0
0,0
Повышение уровня охвата населения средствами информирования и оповещения об опасностях
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
39904,1
39904,1
0,0
0,0
0,0
2015
106733,6
106733,6
0,0
0,0
0,0
2016
103778,5
103778,5
0,0
0,0
0,0
2017
104426,0
104426,0
0,0
0,0
0,0
2018
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2019
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2020
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 2.2. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2014 - 2020
Всего
24271,2
24271,2
0,0
0,0
0,0
Повышение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
3284,0
3284,0
0,0
0,0
0,0
2015
2999,4
2999,4
0,0
0,0
0,0
2016
4851,4
4851,4
0,0
0,0
0,0
2017
3023,4
3023,4
0,0
0,0
0,0
2018
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
2019
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
2020
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
6.6. Приложение № 4 к подпрограмме 3 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"N
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
230897,7
230897,7
0
0
0
2014
7420,0
7420,0
0
0
0
2015
76246,8
76246,8
0
0
0
2016
73291,7
73291,7
0
0
0
2017
73939,2
73939,2
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
1.
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
85 площадок, 22 муниципальных образования
2013 - 2017
231587,7
Всего
230897,7
230897,7
0
0
0
2014
7420,0
7420,0
0
0
0
2015
76246,8
76246,8
0
0
0
2016
73291,7
73291,7
0
0
0
2017
73939,2
73939,2
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0"
7. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4):
7.1. В паспорте подпрограммы 4 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 159747,1 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 21922,9 тыс. рублей,
2015 год: 23028,9 тыс. рублей,
2016 год: 23028,9 тыс. рублей,
2017 год: 23028,9 тыс. рублей,
2018 год: 22912,5 тыс. рублей,
2019 год: 22912,5 тыс. рублей,
2020 год: 22912,5 тыс. рублей"
7.2. Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ОБ
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ОБ
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
7.3. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
2014 - 2020
Всего
159747,1
159747,1
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
21922,9
21922,9
0,0
0,0
0,0
2015
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2016
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2017
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2018
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2019
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2020
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
4.1
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
2014 - 2020
Всего
159747,1
159747,1
0,0
0,0
0,0
Повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
2014
21922,9
21922,9
0,0
0,0
0,0
2015
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2016
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2017
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2018
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2019
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2020
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 526-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.05.2014 № 271-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области
А.ТЮКАВИН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 15 октября 2014 г. № 526-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"
1. В паспорте государственной программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее - государственная программа) позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Всего по государственной программе:
10902129,8 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 1453300,6 тыс. рублей,
2015 год: 1490044,3 тыс. рублей,
2016 год: 1520459,9 тыс. рублей,
2017 год: 1545061,7 тыс. рублей,
2018 год: 1581083,5 тыс. рублей,
2019 год: 1630453,6 тыс. рублей,
2020 год: 1681726,2 тыс. рублей"
2. В разделе III государственной программы "Перечень показателей государственной программы" пункт 2.2.1 изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
2.2.1
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
97,8
97,5
97,3
97,0
96,8
96,5
Ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
3. Раздел V государственной программы "Сведения об объемах финансирования программы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования программы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
Всего
10902129,8
1453300,6
1490044,3
1520459,9
1545061,7
1581083,5
1630453,6
1681726,2
ОБ
10902129,8
1453300,6
1490044,3
1520459,9
1545061,7
1581083,5
1630453,6
1681726,2
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
10825921,3
1435225,0
1432784,0
1520296,5
1544898,5
1580901,5
1630271,6
1681544,2
ОБ
10825921,2
1435225,0
1432784,0
1520296,5
1544898,5
1580901,5
1630271,6
1681544,2
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Всего
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ОБ
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
75027,5
17880,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
75027,5
17880,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
Всего
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,6
25317,4
25317,4
25317,4
ОБ
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,6
25317,4
25317,4
25317,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ОБ
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,8
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ОБ
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,8
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ОБ
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
4. В подпрограмме 1 "Профилактика правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
4.1. В паспорте подпрограммы 1 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 193849,6 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 42031,2 тыс. рублей,
2015 год: 25268,8 тыс. рублей,
2016 год: 25298,8 тыс. рублей,
2017 год: 25298,6 тыс. рублей,
2018 год: 25317,4 тыс. рублей,
2019 год: 25317,4 тыс. рублей,
2020 год: 25317,4 тыс. рублей"
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
Всего
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,8
25317,4
25317,4
25317,4
ОБ
193849,6
42031,2
25268,8
25298,8
25298,8
25317,4
25317,4
25317,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Всего
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ОБ
1181,0
195,0
113,4
163,4
163,2
182,0
182,0
182,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
175168,6
24336,2
25155,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
ОБ
175168,6
24336,2
25155,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
25135,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
4.3. Приложение № 3 к подпрограмме 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
2014 - 2020
Всего
193849,6
193849,6
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
42031,2
42031,2
0,0
0,0
0,0
2015
25268,8
25268,8
0,0
0,0
0,0
2016
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2017
25298,6
25298,6
0,0
0,0
0,0
2018
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2019
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2020
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах"
2014 - 2020
Всего
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, УФМС России по Мурманской области
2014
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1.1. Разработка концепции дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на период 2015 - 2020 годов с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры
2014 - 2020
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для дальнейшего внедрения аппаратно-программного комплекса
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.1.2. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
2014 - 2020
Всего
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
17500,0
17500,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений"
2014 - 2020
Всего
176349,6
176349,6
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области
2014
24531,2
24531,2
0,0
0,0
0,0
2015
25268,8
25268,8
0,0
0,0
0,0
2016
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2017
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2018
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2019
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2020
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1.2.1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения
2014 - 2020
Всего
1251,0
1251,0
0,0
0,0
0,0
Совершенствование системы информированности граждан по правовым вопросам, административной и уголовной ответственности за правонарушения
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, УМВД России по Мурманской области
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
0,0
2015
133,4
133,4
0,0
0,0
0,0
2016
163,4
163,4
0,0
0,0
0,0
2017
163,2
163,2
0,0
0,0
0,0
2018
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2019
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2020
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 1.2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
2014 - 2020
Всего
175148,6
175148,6
0,0
0,0
0,0
Стабилизация криминогенной ситуации в детской и подростковой среде
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области"
2014
24336,2
24336,2
0,0
0,0
0,0
2015
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2016
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2017
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2018
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2019
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2020
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
5. В подпрограмме 2 "Обеспечение пожарной безопасности" (далее - подпрограмма 2):
5.1. В паспорте подпрограммы 2 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8987592,4 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 1202337,6 тыс. руб.;
2015 год: 1191973,6 тыс. руб.;
2016 год: 1216882,4 тыс. руб.;
2017 год: 1236501,6 тыс. руб.;
2018 год: 1335356,1 тыс. руб.;
2019 год: 1379400,8 тыс. руб.;
2020 год: 1425140,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 3,5 %;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4 %;
- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65 %;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80 %;
- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест по условиям труда"
5.2. Раздел II подпрограммы 2 "Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые
конечные результаты и сроки реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах, пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности, дальнейшее развитие пожарного добровольчества.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-02-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" разработана настоящая подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы пожарной безопасности.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров;
- совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 3,5 %;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4 %;
- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65 %;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80 %;
- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест в подразделениях ГПС по условиям труда.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы."
5.3. Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
I
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы обеспечения пожарной безопасности
1.1
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
97,8
97,5
97,3
97
96,8
96,5
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2
Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году)
%
100
97,48
97,48
96,77
96,67
96,55
96,43
96,3
96,15
96,0
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров
2.1.1
Уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи
%
19,6
27
25,9
29
32
35
38
45
55
65
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество проведенных пожарно-тактических учений и занятий
шт.
1660
1670
1670
1672
1674
1676
1678
1680
1682
1684
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2.2.1
Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда
%
34,3
50
50
66
68
70
73
75
78
80
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Доля рабочих мест, аттестованных в подразделениях ГПС по условиям труда
%
57
67
67
75
80
85
90
95
100
100
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
5.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ОБ
8987592,4
1202337,6
1191973,6
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
8930064,9
1201957,0
1134826,7
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ОБ
8930064,9
1201957,0
1134826,7
1216882,4
1236501,6
1335356,1
1379400,8
1425140,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
57527,5
380,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
57527,5
380,6
57146,9
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
5.5. Приложение № 3 к подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
2014 - 2020
Всего
8987592,4
8987592,4
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1202337,6
1202337,6
0,0
0,0
0,0
2015
1191973,6
1191973,6
0,0
0,0
0,0
2016
1216882,4
1216882,4
0,0
0,0
0,0
2017
1236501,6
1236501,6
0,0
0,0
0,0
2018
1335356,1
1335356,1
0,0
0,0
0,0
2019
1379400,8
1379400,8
0,0
0,0
0,0
2020
1425140,3
1425140,3
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров
2014 - 2020
Всего
8747245,8,0
8747245,8
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1149562,9
1149562,9
0,0
0,0
0,0
2015
1158737,5
1158737,5
0,0
0,0
0,0
2016
1185587,2
1185587,2
0,0
0,0
0,0
2017
1221186,2
1221186,2
0,0
0,0
0,0
2018
1299447,7
1299447,7
0,0
0,0
0,0
2019
1343492,4
1343492,4
0,0
0,0
0,0
2020
1389231,9
1389231,9
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 2.1.1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
413114,2
413114,2
0,0
0,0
0,0
Обеспечение эффективного тушения пожаров в населенных пунктах Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
90857,8
90857,8
0,0
0,0
0,0
2015
77614,9
77614,9
0,0
0,0
0,0
2016
22484,2
22484,2
0,0
0,0
0,0
2017
12889,6
12889,6
0,0
0,0
0,0
2018
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
2019
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
2020
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности
2014 - 2020
Всего
8334131,6
8334131,6
0,0
0,0
0,0
Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на территории области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО
2014
1058705,1
1058705,1
0,0
0,0
0,0
2015
1081122,6
1081122,6
0,0
0,0
0,0
2016
1163103,0
1163103,0
0,0
0,0
0,0
2017
1208296,6
1208296,6
0,0
0,0
0,0
2018
1229691,8
1229691,8
0,0
0,0
0,0
2019
1273736,5
1273736,5
0,0
0,0
0,0
2020
1319476,0
1319476,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
240346,6
240346,6
0,0
0,0
0,0
2014
52774,7
52774,7
0,0
0,0
0,0
2015
33236,1
33236,1
0,0
0,0
0,0
2016
31295,2
31295,2
0,0
0,0
0,0
2017
15315,4
15315,4
0,0
0,0
0,0
2018
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2019
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2020
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 2.2.1. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
224625,4
224625,4
0,0
0,0
0,0
Создание безопасных условий для работы в подразделениях ГПС Мурманской области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО
2014
41895,0
41895,0
0,0
0,0
0,0
2015
32938,6
32938,6
0,0
0,0
0,0
2016
30523,2
30523,2
0,0
0,0
0,0
2017
14543,4
14543,4
0,0
0,0
0,0
2018
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2019
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2020
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 2.2.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
15721,2
15721,2
0,0
0,0
0,0
Снижение рисков несчастных случаев на производстве, общих и профессиональных заболеваний
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО"
2014
10879,7
10879,7
0,0
0,0
0,0
2015
297,5
297,5
0,0
0,0
0,0
2016
772,0
772,0
0,0
0,0
0,0
2017
772,0
772,0
0,0
0,0
0,0
2018
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2019
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
5.6. Приложение № 4 к подпрограмме 2 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
60921,5
60921,5
0,0
0,0
0,0
2014
1484,6
1484,6
0,0
0,0
0,0
2015
59436,9
59436,9
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Пожарное депо на 4 автомобиля в пгт Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области".
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
Общая площадь здания - 1296 кв. м,
штатная численность - 41 человек
2013 - 2015.
Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки строительства не определены)
95018,67
Всего
2454,0
2454,0
0,0
0,0
0,0
2014
1104,0
1104,0
0,0
0,0
0,0
2015
1350,0
1350,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области".
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
Общая площадь здания - 867 кв. м,
штатная численность - 35 человек
2014 - 2015
55330,9
Всего
53675,9
53675,9
0,0
0,0
0,0
2014
95,0
95,0
0,0
0,0
0,0
2015
53580,9
53580,9
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" (разработка ПСД)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области".
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
Площадь застройки - 518 кв. м.
Общая площадь - 1148 кв. м,
Этажность - 2 этажа.
2014-2015.
Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки реконструкции не определены)
4791,6
Всего
4791,6
4791,6
0,0
0,0
0,0
2014
285,6
285,6
0,0
0,0
0,0
2015
4506,0 <*>
4506,0 <*>
0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> - Технологическое присоединение по объекту "Центр обработки вызовов системы "112" в сумме 940,0 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (далее - подпрограмма 3):
6.1. В паспорте подпрограммы 3 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 1560940,7 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 187008,9 тыс. рублей,
2015 год: 249773,0 тыс. рублей,
2016 год: 255249,8 тыс. рублей,
2017 год: 260232,6 тыс. рублей,
2018 год: 197497,5 тыс. рублей,
2019 год: 202822,9 тыс. рублей,
2020 год: 208356,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95 %;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80 %"
6.2. Раздел II подпрограммы 3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков ее реализации
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное оповещение населения об угрозах и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", от 10.11.1996 № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации" разработана данная подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС путем технического переоснащения служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, повышения квалификации специалистов и должностных лиц, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС, а также в области гражданской обороны;
- совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95 %;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80 %.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы."
6.3. Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
I
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
1.1
Количество погибших и пострадавших от ЧС
чел.
2469
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1100
1000
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС
усл. ед.
26
28
28
30
32
34
36
38
40
42
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС
2.1.1
Уровень оснащенности оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
%
38
43,6
41,4
51,2
53
55
58
63
66
70
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС
чел.
1087
1092
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС
2.2.1
Уровень охвата населения средствами оповещения
%
70
70
73,6
70
79
84,5
95
95
95
95
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Доля охвата территории области средствами мониторинга
%
62
65
65
67
69
71
73
75
78
80
ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
6.4. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ОБ
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ОБ
1560940,7
187008,9
249773,0
255249,0
260232,6
197497,5
202822,9
208356,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
6.5. Приложение № 3 к подпрограмме 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
2014 - 2020
Всего
1560940,7
1560940,7
0,0
0,0
0,0
2014
187008,9
187008,9
0,0
0,0
0,0
2015
249773,0
249773,0
0,0
0,0
0,0
2016
255249,0
255249,0
0,0
0,0
0,0
2017
260232,6
260232,6
0,0
0,0
0,0
2018
197497,5
197497,5
0,0
0,0
0,0
2019
202822,9
202822,9
0,0
0,0
0,0
2020
208356,0
208356,0
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС
2014 - 2020
Всего
1081471,0
1081471,0
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
143820,8
143820,8
0,0
0,0
0,0
2015
140040,0
140040,0
0,0
0,0
0,0
2016
146619,9
146619,9
0,0
0,0
0,0
2017
152783,2
152783,2
0,0
0,0
0,0
2018
160674,4
160674,4
0,0
0,0
0,0
2019
165999,8
165999,8
0,0
0,0
0,0
2020
171532,9
171532,9
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
2014 - 2020
Всего
29762,5
29762,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
7381,9
7381,9
0,0
0,0
0,0
2015
5422,8
5422,8
0,0
0,0
0,0
2016
2144,8
2144,8
0,0
0,0
0,0
2017
2994,8
2994,8
0,0
0,0
0,0
2018
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
2019
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
2020
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
2014 - 2020
Всего
1051708,5
1051708,5
0,0
0,0
0,0
Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
136438,9
136438,9
0,0
0,0
0,0
2015
134617,2
134617,2
0,0
0,0
0,0
2016
144505,1
144505,1
0,0
0,0
0,0
2017
149788,4
149788,4
0,0
0,0
0,0
2018
156725,0
156725,0
0,0
0,0
0,0
2019
162050,4
162050,4
0,0
0,0
0,0
2020
167583,5
167583,5
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС
2014 - 2020
Всего
479469,7
479469,7
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
43188,1
43188,1
0,0
0,0
0,0
2015
109733,0
109733,0
0,0
0,0
0,0
2016
108629,9
108629,9
0,0
0,0
0,0
2017
107449,4
107449,4
0,0
0,0
0,0
2018
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2019
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2020
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях
2014 - 2020
Всего
455198,5
455198,5
0,0
0,0
0,0
Повышение уровня охвата населения средствами информирования и оповещения об опасностях
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
39904,1
39904,1
0,0
0,0
0,0
2015
106733,6
106733,6
0,0
0,0
0,0
2016
103778,5
103778,5
0,0
0,0
0,0
2017
104426,0
104426,0
0,0
0,0
0,0
2018
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2019
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2020
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 2.2. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2014 - 2020
Всего
24271,2
24271,2
0,0
0,0
0,0
Повышение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
3284,0
3284,0
0,0
0,0
0,0
2015
2999,4
2999,4
0,0
0,0
0,0
2016
4851,4
4851,4
0,0
0,0
0,0
2017
3023,4
3023,4
0,0
0,0
0,0
2018
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
2019
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
2020
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
6.6. Приложение № 4 к подпрограмме 3 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"N
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
230897,7
230897,7
0
0
0
2014
7420,0
7420,0
0
0
0
2015
76246,8
76246,8
0
0
0
2016
73291,7
73291,7
0
0
0
2017
73939,2
73939,2
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
1.
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
85 площадок, 22 муниципальных образования
2013 - 2017
231587,7
Всего
230897,7
230897,7
0
0
0
2014
7420,0
7420,0
0
0
0
2015
76246,8
76246,8
0
0
0
2016
73291,7
73291,7
0
0
0
2017
73939,2
73939,2
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0"
7. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4):
7.1. В паспорте подпрограммы 4 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 159747,1 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 21922,9 тыс. рублей,
2015 год: 23028,9 тыс. рублей,
2016 год: 23028,9 тыс. рублей,
2017 год: 23028,9 тыс. рублей,
2018 год: 22912,5 тыс. рублей,
2019 год: 22912,5 тыс. рублей,
2020 год: 22912,5 тыс. рублей"
7.2. Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ОБ
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ОБ
159747,1
21922,9
23028,9
23028,9
23028,9
22912,5
22912,5
22912,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
7.3. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
2014 - 2020
Всего
159747,1
159747,1
0,0
0,0
0,0
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
21922,9
21922,9
0,0
0,0
0,0
2015
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2016
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2017
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2018
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2019
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2020
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
4.1
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
2014 - 2020
Всего
159747,1
159747,1
0,0
0,0
0,0
Повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
2014
21922,9
21922,9
0,0
0,0
0,0
2015
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2016
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2017
23028,9
23028,9
0,0
0,0
0,0
2018
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2019
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2020
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------