Постановление Администрации МО город Апатиты от 11.03.2014 N 306 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 306
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1359.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Яковлеву А.И.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 11 марта 2014 г. № 306
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359
1. В паспорте программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
160893,9
160747,7
0
146,2
0
2015
181915,1
181768,9
0
146,2
0
2016
205588,7
205588,7
0
0
0
Всего:
548397,7
548105,3
0
292,4
0"
2. В подпрограмме 1 "Культура" раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
17635,8
17343,4
0
292,4
0
2014 год
6846,6
6700,4
0
146,2
0
2015 год
5589,2
5443,0
0
146,2
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
17635,8
17343,4
0
292,4
0
2014 год
6846,6
6700,4
0
146,2
0
2015 год
5589,2
5443,0
0
146,2
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0"
3. В ведомственной целевой программе "Услуги учреждений культуры и молодежной политики":
3.1. В Паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
151820,7
151820,7
0
0
0
2015
174098,0
174098,0
0
0
0
2016
198734,0
198734,0
0
0
0
Всего:
524652,7
524652,7
0
0
0"
3.2. Раздел III "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская музыкальная школа"
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
65609,1
21032,3
21853,8
22723,0
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ, МБОУДОД
ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
1234,9
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.2
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
465,0
155,0
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
Итого
78921,2
25293,3
26296,0
27331,9
1.3
Обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская художественная школа"
1.3.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15993,9
5123,0
5328,8
5542,1
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.3.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.3.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.3.4
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
81,0
27,0
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД
ДХШ
Итого
19574,6
6267,2
6523,2
6784,2
1.5
Обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская школа искусств"
1.5.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
60104,9
19250,0
20027,6
20827,3
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.5.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.5.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.5.4
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
1728,0
547,3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
414,0
138,0
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
Итого
72881,8
23344,7
24285,3
25251,8
1.7
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
1.7.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
80401,2
21606,6
26603,2
32191,4
Кол-во клубных формирований, ед.
34
34
34
ОКиДМ, МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
80403,6
21609,6
26604,5
32189,5
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
220
220
220
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.7.3
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.8
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
681,0
227,0
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МАУ АГДК
Итого
165760,1
44764,8
54864,3
66131,0
1.9
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
1.9.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
55663,0
15379,5
18501,2
21782,3
Кол-во посещений, чел.
190000
190000
190000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500000
500000
500000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.7
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.10
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
480,0
160,0
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУК, ЦБС
Итого
118519,1
32250,6
39238,6
47029,9
1.11
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия ОКиДМ"
1.11.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22743,1
7291,4
7577,8
7873,9
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.11.2
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94,9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
201,0
67,0
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого
23221,9
7448,6
7737,5
8035,8
Итого по задаче 1:
486019,7
141498,2
161316,9
183204,6
2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ
Итого по задаче 2:
0
0
0
0
3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
9091,9
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
30658,0
8359,1
10165,2
12133,7
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.5
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.2
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
225,0
75,0
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3:
45774,0
12451,5
15153,1
18169,4
Всего по программе:
524652,7
151820,7
174098,0
198734,0"
3.3. Раздел V "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
524652,7
151820,7
174098,0
198734,0
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
509241,4
149940,4
168950,2
193350,8
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
12864,3
4031,3
4298,8
4534,2
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
2547,0
849,0
849,0
849,0"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 306
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1359.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Яковлеву А.И.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 11 марта 2014 г. № 306
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359
1. В паспорте программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
160893,9
160747,7
0
146,2
0
2015
181915,1
181768,9
0
146,2
0
2016
205588,7
205588,7
0
0
0
Всего:
548397,7
548105,3
0
292,4
0"
2. В подпрограмме 1 "Культура" раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
17635,8
17343,4
0
292,4
0
2014 год
6846,6
6700,4
0
146,2
0
2015 год
5589,2
5443,0
0
146,2
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
17635,8
17343,4
0
292,4
0
2014 год
6846,6
6700,4
0
146,2
0
2015 год
5589,2
5443,0
0
146,2
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0"
3. В ведомственной целевой программе "Услуги учреждений культуры и молодежной политики":
3.1. В Паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
151820,7
151820,7
0
0
0
2015
174098,0
174098,0
0
0
0
2016
198734,0
198734,0
0
0
0
Всего:
524652,7
524652,7
0
0
0"
3.2. Раздел III "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская музыкальная школа"
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
65609,1
21032,3
21853,8
22723,0
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ, МБОУДОД
ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
1234,9
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.2
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
465,0
155,0
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
Итого
78921,2
25293,3
26296,0
27331,9
1.3
Обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская художественная школа"
1.3.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15993,9
5123,0
5328,8
5542,1
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.3.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.3.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.3.4
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
81,0
27,0
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД
ДХШ
Итого
19574,6
6267,2
6523,2
6784,2
1.5
Обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская школа искусств"
1.5.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
60104,9
19250,0
20027,6
20827,3
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.5.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.5.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.5.4
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
1728,0
547,3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
414,0
138,0
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
Итого
72881,8
23344,7
24285,3
25251,8
1.7
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
1.7.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
80401,2
21606,6
26603,2
32191,4
Кол-во клубных формирований, ед.
34
34
34
ОКиДМ, МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
80403,6
21609,6
26604,5
32189,5
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
220
220
220
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.7.3
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.8
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
681,0
227,0
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МАУ АГДК
Итого
165760,1
44764,8
54864,3
66131,0
1.9
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
1.9.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
55663,0
15379,5
18501,2
21782,3
Кол-во посещений, чел.
190000
190000
190000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500000
500000
500000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.9.7
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.10
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
480,0
160,0
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУК, ЦБС
Итого
118519,1
32250,6
39238,6
47029,9
1.11
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия ОКиДМ"
1.11.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22743,1
7291,4
7577,8
7873,9
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.11.2
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94,9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
201,0
67,0
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого
23221,9
7448,6
7737,5
8035,8
Итого по задаче 1:
486019,7
141498,2
161316,9
183204,6
2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ
Итого по задаче 2:
0
0
0
0
3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
9091,9
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
30658,0
8359,1
10165,2
12133,7
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.5
Затраты на содержание имущества
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.2
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей
2014 - 2016
225,0
75,0
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3:
45774,0
12451,5
15153,1
18169,4
Всего по программе:
524652,7
151820,7
174098,0
198734,0"
3.3. Раздел V "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
524652,7
151820,7
174098,0
198734,0
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
509241,4
149940,4
168950,2
193350,8
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
12864,3
4031,3
4298,8
4534,2
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
2547,0
849,0
849,0
849,0"
------------------------------------------------------------------