Постановление Администрации МО город Апатиты от 09.12.2014 N 1562 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 1562
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12 11.2013 № 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 № 306, от 10.04.2014 № 432, от 10.07.2014 № 829).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 № 40 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 9 декабря 2014 г. № 1562
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014
№ 306, ОТ 10.04.2014 № 432, ОТ 10.07.2014 № 829)
1. В паспорте программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение программы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
144268,9
137425,9
6843,0
0
0
2015
171029,7
171029,7
0
0
0
2016
192427,5
192427,5
0
0
0
Всего:
507726,1
500883,1
6843,0
0
0"
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
5443,0
5443,0
0
0
0
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
Всего:
17292,4
17292,4
0
0
0"
3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
"1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
17292,4
17292,4
0
0
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
5443,0
5443,0
0
0
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
17292,4
17292,4
0
0
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
5443,0
5443,0
0
0
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0"
4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Подпрограмма 1 "Культура"
2014 - 2016
Всего
17292,4
17292,4
0
0
0
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
5443,0
5443,0
0
0
л
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
1
Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2292,0
2292,0
0
0
0
2014
649,0
649.0
0
0
0
2015
943,0
943,0
0
0
0
2016
700,0
700,0
0
0
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2009,0
2009,0
0
0
0
Кол-во приобретенных документов, тыс. экз.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
609,0
609,0
0
0
0
7,0
2015
700,0
700,0
0
0
0
7,0
2016
700,0
700,0
0
0
0
7,0
1.2
Установка пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК "ЦБС"
2014 - 2016
Всего
243,0
243,0
0
0
0
Количество библиотек, оснащенных системой пожарно-охранной сигнализации, ед.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
5
2015
243,0
243,0
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
5
1.3
Переоснащение библиотек:
- компьютерной техникой;
- оргтехникой;
- специализированной мебелью
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Укрепление материально-технической базы библиотек
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
1.4
Проведение кадастровых работ по земельному участку городской детско-юношеской библиотеки
2014 - 2016
Всего
40,0
40,0
0
0
0
Оформление кадастрового плана на земельный участок, ед.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
40,0
40,0
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2: повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2014 - 2016
Всего
14828,8
14828,8
0
0
0
2014
5828,8
5828,8
0
0
0
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
2.1
Проведение цикла образовательных лекций-концертов профессиональными музыкантами в рамках мероприятий "Года культуры" в Мурманской области
2014
Всего
160,0
160,0
0
0
0
Количество проведенных образовательных лекций-концертов
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
160,0
160,0
0
0
0
5
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2.2
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, д. 24)
2014 - 2016
Всего
14668,8
14668,8
0
0
0
Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед.
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
5668,8
5668,8
0
0
0
1570
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
15/3
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
65/5
2.3
Приобретение компьютерной техники, оргтехники, сценических костюмов
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Укрепление материально-технической базы учреждения, ед. (техники, костюмов)
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3
Задача 3: обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств
Всего
171,6
171,6
0
0
0
2014
171,6
171,6
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3.1
Капитальный ремонт входного крыльца с заменой козырька МБОУДОД ДШИ
2016
Всего
171,6
171,6
0
0
0
Создание безопасных и благоприятных условий пребывания детей в школах, кол-во отремонтированных входных крылец с козырьком, ед.
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
2014
171,6
171,6
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
3.2
Проведение ремонтных работ капитального характера в зданиях МБОУДОД
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Доля отремонтированных помещений от общей потребности, м2
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ, МБОУДОД ДХШ, МБОУДОД ДШИ"
5. В паспорте подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее - Подпрограмма 2) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
2210,5
2210,5
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0"
6. Раздел IV Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Сроки
"Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
В том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0
2014 год
2210,5
2210,5
0
0
0
2015 год
2227,9
2227,9
0
0
0
2016 год
1654,7
1654,7
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Соисполнитель 1: отдел по культуре и делам молодежи
администрации города Апатиты
Всего
5793,1
5793,1
0
0
0
2014 год
2210,5
2210,5
0
0
0
2015 год
2127,9
2127,9
0
0
0
2016 год
1554,7
1554,7
0
0
0
Соисполнитель 2: управление образования администрации города Апатиты
Всего
166,5
166,5
0
0
0
2014 год
55,5
55,5
0
0
0
2015 год
55,5
55,5
0
0
0
2016 год
55,5
55,5
0
0
0
Соисполнитель 3:
комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Апатиты
Всего
133,5
133,5
0
0
0
2014 год
44,5
44,5
0
0
0
2015 год
44,5
44,5
0
0
0
2016 год
44,5
44,5
0
0
0"
7. В разделе V Подпрограммы 2 строку "Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику", пункты 1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2014 - 2016
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0
2014
2210,5
2210,5
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
1
Задача 1: вовлечение молодежи в общественную деятельность
Всего
4469,9
4469,9
0
0
0
2014
1489,9
1489,9
0
0
0
2015
1490,0
1490,0
0
0
0
2016
1490,0
1490,0
0
0
0
1.2
Организация временной занятости и профориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
Всего
4178,9
4178,9
0
0
0
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ"
2014
1392,9
1392,9
0
0
0
240
2015
1393,0
1393,0
0
0
0
230
2016
1393,0
1393,0
0
0
0
230
8. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - Ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
135409,0
128566,0
6843,0
0
0
2015
163358,8
163358,8
0
0
0
2016
185572,8
185572,8
0
0
0
Всего:
484340,6
477497,6
6843,0
0
0"
9. Раздел III Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных
мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
2014 - 2016
72913,7
20748,6
25574,6
26590,5
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
59554,5
15292,9
21699,8
22561,8
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1747,0
1747,0
1.2
Содержание имущества МБОУДОД "ДМШ"
2014 - 2016
1234,9
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДМШ)
2014 - 2016
465,0
155,0
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
Итого
74613,6
21300,9
26142,0
27170,7
1.4
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
2014 - 2016
18516,6
5809,5
6229,7
6477,4
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15268,2
4490,4
5283,4
5494,4
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
410,0
410,0
1.5
Содержание имущества МБОУДОД ДХШ
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДХШ)
2014 - 2016
119,2
65,2
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
Итого
19297,1
6082,8
6477,8
6736,5
1.7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
2014 - 2016
66711,9
18938,5
23420,6
24352,8
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
54497,0
13949,1
19878,2
20669,7
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1580,0
1580,0
1.8
Содержание имущества МБОУДОД ДШИ
2014 - 2016
1728,0
547, 3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.9
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДШИ)
2014 - 2016
482,4
206,4
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
Итого
68922,3
19692,2
24135,9
25094,2
1.10
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К."
2014 - 2016
130925,1
35473,7
43300,4
52151,0
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
63168,9
15933,6
21424,9
25810,4
Кол-во клубных формирований, ед.
45
45
45
ОКиДМ, МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
66092,2
17876,1
21875,5
26340,6
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
252
252
252
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.3
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1664,0
1664,0
1.11
Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К."
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.")
2014 - 2016
862,4
408,4
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МАУ АГДК
Итого
136061,8
37203,7
44957,0
53901,1
1.13
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
2014 - 2016
113738,4
30824,2
37626,3
45287,9
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
53327,0
13731,5
18186,2
21409,3
Кол-во посещений, чел.
190000
190000
190000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500000
500000
500000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1 13.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.7
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1442,0
1442,0
1.14
Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты"
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.15
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")
2014 - 2016
744,6
424,6
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУК ЦБС
Итого
117889,7
32309,2
38923,6
46656,9
1 16
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия"
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17
Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94.9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ)
2014 - 2016
236,1
102,1
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого
23112,3
7446,4
7684,6
7981,1
Итого по задаче 1:
439696,8
124035,2
148321,1
167540,5
2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ
Итого по задаче 2
0
0
0
0
3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
42912,6
10867,5
14534,3
17510,8
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
0,0
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
29302,9
7256,5
10049,8
11996,6
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.2
Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП МСЦ)
2014 - 2016
249,9
99.9
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3:
44443,8
11373,8
15037,7
18032,3
Всего по программе:
484340,6
135409,0
163358,8
185572,8"
10. Раздел V Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
Всего: 484340,6;
ОБ: 6843,0;
МБ: 477497,6
Всего: 135409,0;
ОБ: 6843,0;
МБ: 128566,0
Всего: 163358,8;
ОБ: 0;
МБ: 163358,8
Всего: 185572,8;
ОБ: 0;
МБ: 185572,8
в том числе:
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 468802,7;
ОБ: 6843,0;
МБ: 461959,7
Всего: 129904,3;
ОБ: 6843,0;
МБ: 123061,3
Всего: 158450,7;
ОБ: 0;
МБ: 158450,7
Всего: 180477,7;
ОБ: 0;
МБ: 180447,7
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 12378,3;
ОБ: 0;
МБ: 12378,3
Всего: 4043,1;
ОБ: 0;
МБ: 4043,1
Всего: 4059,1;
ОБ: 0;
МБ: 4059,1
Всего: 4276,1;
ОБ: 0;
МБ: 4276,1
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 3159,6;
ОБ: 0;
МБ: 3159,6
Всего: 1461,6;
ОБ: 0;
МБ: 1461,6
Всего: 849,0;
ОБ: 0;
МБ: 849,0
Всего: 849,0;
ОБ: 0;
МБ: 849,0"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 1562
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12 11.2013 № 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 № 306, от 10.04.2014 № 432, от 10.07.2014 № 829).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 № 40 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 9 декабря 2014 г. № 1562
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014
№ 306, ОТ 10.04.2014 № 432, ОТ 10.07.2014 № 829)
1. В паспорте программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение программы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
144268,9
137425,9
6843,0
0
0
2015
171029,7
171029,7
0
0
0
2016
192427,5
192427,5
0
0
0
Всего:
507726,1
500883,1
6843,0
0
0"
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
5443,0
5443,0
0
0
0
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
Всего:
17292,4
17292,4
0
0
0"
3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
"1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
17292,4
17292,4
0
0
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
5443,0
5443,0
0
0
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
17292,4
17292,4
0
0
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
5443,0
5443,0
0
0
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0"
4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Подпрограмма 1 "Культура"
2014 - 2016
Всего
17292,4
17292,4
0
0
0
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
5443,0
5443,0
0
0
л
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
1
Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2292,0
2292,0
0
0
0
2014
649,0
649.0
0
0
0
2015
943,0
943,0
0
0
0
2016
700,0
700,0
0
0
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2009,0
2009,0
0
0
0
Кол-во приобретенных документов, тыс. экз.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
609,0
609,0
0
0
0
7,0
2015
700,0
700,0
0
0
0
7,0
2016
700,0
700,0
0
0
0
7,0
1.2
Установка пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК "ЦБС"
2014 - 2016
Всего
243,0
243,0
0
0
0
Количество библиотек, оснащенных системой пожарно-охранной сигнализации, ед.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
5
2015
243,0
243,0
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
5
1.3
Переоснащение библиотек:
- компьютерной техникой;
- оргтехникой;
- специализированной мебелью
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Укрепление материально-технической базы библиотек
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
1.4
Проведение кадастровых работ по земельному участку городской детско-юношеской библиотеки
2014 - 2016
Всего
40,0
40,0
0
0
0
Оформление кадастрового плана на земельный участок, ед.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
40,0
40,0
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2: повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2014 - 2016
Всего
14828,8
14828,8
0
0
0
2014
5828,8
5828,8
0
0
0
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
2.1
Проведение цикла образовательных лекций-концертов профессиональными музыкантами в рамках мероприятий "Года культуры" в Мурманской области
2014
Всего
160,0
160,0
0
0
0
Количество проведенных образовательных лекций-концертов
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
160,0
160,0
0
0
0
5
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2.2
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, д. 24)
2014 - 2016
Всего
14668,8
14668,8
0
0
0
Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед.
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
5668,8
5668,8
0
0
0
1570
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
15/3
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
65/5
2.3
Приобретение компьютерной техники, оргтехники, сценических костюмов
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Укрепление материально-технической базы учреждения, ед. (техники, костюмов)
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3
Задача 3: обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств
Всего
171,6
171,6
0
0
0
2014
171,6
171,6
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3.1
Капитальный ремонт входного крыльца с заменой козырька МБОУДОД ДШИ
2016
Всего
171,6
171,6
0
0
0
Создание безопасных и благоприятных условий пребывания детей в школах, кол-во отремонтированных входных крылец с козырьком, ед.
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
2014
171,6
171,6
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
3.2
Проведение ремонтных работ капитального характера в зданиях МБОУДОД
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Доля отремонтированных помещений от общей потребности, м2
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ, МБОУДОД ДХШ, МБОУДОД ДШИ"
5. В паспорте подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее - Подпрограмма 2) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
2210,5
2210,5
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0"
6. Раздел IV Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Сроки
"Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
В том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0
2014 год
2210,5
2210,5
0
0
0
2015 год
2227,9
2227,9
0
0
0
2016 год
1654,7
1654,7
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Соисполнитель 1: отдел по культуре и делам молодежи
администрации города Апатиты
Всего
5793,1
5793,1
0
0
0
2014 год
2210,5
2210,5
0
0
0
2015 год
2127,9
2127,9
0
0
0
2016 год
1554,7
1554,7
0
0
0
Соисполнитель 2: управление образования администрации города Апатиты
Всего
166,5
166,5
0
0
0
2014 год
55,5
55,5
0
0
0
2015 год
55,5
55,5
0
0
0
2016 год
55,5
55,5
0
0
0
Соисполнитель 3:
комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Апатиты
Всего
133,5
133,5
0
0
0
2014 год
44,5
44,5
0
0
0
2015 год
44,5
44,5
0
0
0
2016 год
44,5
44,5
0
0
0"
7. В разделе V Подпрограммы 2 строку "Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику", пункты 1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2014 - 2016
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0
2014
2210,5
2210,5
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
1
Задача 1: вовлечение молодежи в общественную деятельность
Всего
4469,9
4469,9
0
0
0
2014
1489,9
1489,9
0
0
0
2015
1490,0
1490,0
0
0
0
2016
1490,0
1490,0
0
0
0
1.2
Организация временной занятости и профориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
Всего
4178,9
4178,9
0
0
0
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ"
2014
1392,9
1392,9
0
0
0
240
2015
1393,0
1393,0
0
0
0
230
2016
1393,0
1393,0
0
0
0
230
8. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - Ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
135409,0
128566,0
6843,0
0
0
2015
163358,8
163358,8
0
0
0
2016
185572,8
185572,8
0
0
0
Всего:
484340,6
477497,6
6843,0
0
0"
9. Раздел III Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных
мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
2014 - 2016
72913,7
20748,6
25574,6
26590,5
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
59554,5
15292,9
21699,8
22561,8
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1747,0
1747,0
1.2
Содержание имущества МБОУДОД "ДМШ"
2014 - 2016
1234,9
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДМШ)
2014 - 2016
465,0
155,0
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
Итого
74613,6
21300,9
26142,0
27170,7
1.4
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
2014 - 2016
18516,6
5809,5
6229,7
6477,4
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15268,2
4490,4
5283,4
5494,4
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
410,0
410,0
1.5
Содержание имущества МБОУДОД ДХШ
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДХШ)
2014 - 2016
119,2
65,2
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
Итого
19297,1
6082,8
6477,8
6736,5
1.7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
2014 - 2016
66711,9
18938,5
23420,6
24352,8
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
54497,0
13949,1
19878,2
20669,7
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1580,0
1580,0
1.8
Содержание имущества МБОУДОД ДШИ
2014 - 2016
1728,0
547, 3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.9
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДШИ)
2014 - 2016
482,4
206,4
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
Итого
68922,3
19692,2
24135,9
25094,2
1.10
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К."
2014 - 2016
130925,1
35473,7
43300,4
52151,0
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
63168,9
15933,6
21424,9
25810,4
Кол-во клубных формирований, ед.
45
45
45
ОКиДМ, МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
66092,2
17876,1
21875,5
26340,6
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
252
252
252
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.3
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1664,0
1664,0
1.11
Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К."
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МАУ АГДК
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.")
2014 - 2016
862,4
408,4
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МАУ АГДК
Итого
136061,8
37203,7
44957,0
53901,1
1.13
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
2014 - 2016
113738,4
30824,2
37626,3
45287,9
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
53327,0
13731,5
18186,2
21409,3
Кол-во посещений, чел.
190000
190000
190000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500000
500000
500000
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1 13.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.7
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
1442,0
1442,0
1.14
Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты"
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.15
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")
2014 - 2016
744,6
424,6
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУК ЦБС
Итого
117889,7
32309,2
38923,6
46656,9
1 16
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия"
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17
Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94.9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ)
2014 - 2016
236,1
102,1
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого
23112,3
7446,4
7684,6
7981,1
Итого по задаче 1:
439696,8
124035,2
148321,1
167540,5
2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ
Итого по задаче 2
0
0
0
0
3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
42912,6
10867,5
14534,3
17510,8
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
0,0
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
29302,9
7256,5
10049,8
11996,6
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.2
Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП МСЦ)
2014 - 2016
249,9
99.9
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3:
44443,8
11373,8
15037,7
18032,3
Всего по программе:
484340,6
135409,0
163358,8
185572,8"
10. Раздел V Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
Всего: 484340,6;
ОБ: 6843,0;
МБ: 477497,6
Всего: 135409,0;
ОБ: 6843,0;
МБ: 128566,0
Всего: 163358,8;
ОБ: 0;
МБ: 163358,8
Всего: 185572,8;
ОБ: 0;
МБ: 185572,8
в том числе:
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 468802,7;
ОБ: 6843,0;
МБ: 461959,7
Всего: 129904,3;
ОБ: 6843,0;
МБ: 123061,3
Всего: 158450,7;
ОБ: 0;
МБ: 158450,7
Всего: 180477,7;
ОБ: 0;
МБ: 180447,7
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 12378,3;
ОБ: 0;
МБ: 12378,3
Всего: 4043,1;
ОБ: 0;
МБ: 4043,1
Всего: 4059,1;
ОБ: 0;
МБ: 4059,1
Всего: 4276,1;
ОБ: 0;
МБ: 4276,1
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 3159,6;
ОБ: 0;
МБ: 3159,6
Всего: 1461,6;
ОБ: 0;
МБ: 1461,6
Всего: 849,0;
ОБ: 0;
МБ: 849,0
Всего: 849,0;
ОБ: 0;
МБ: 849,0"
------------------------------------------------------------------