Постановление Администрации МО город Апатиты от 22.12.2014 N 1607 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 1607
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441, от 17.07.2014 № 869, от 31.10.2014 № 1380).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 № 40 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации - начальника Управления образования администрации города Апатиты Кательникову С.С.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 22 декабря 2014 г. № 1607
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОТ 13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441, ОТ 17.07.2014
№ 869, ОТ 31.10.2014 № 1380) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1275837,09
489608,90
770734,19
15494,00
0,00
2015
1315913,58
496632,18
819281,40
0,00
0,00
2016
1372393,35
514943,25
857450,10
0,00
0,00
Всего:
3964144,02
1501184,33
2447465,69
15494,00
0,00"
2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Всего:
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00"
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00
2014 год
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:
Управление образования администрации города Апатиты
Всего
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00
2014 год
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"
2.2. В приложении № 2 к подпрограмме задачу 1 дополнить пунктами 1.9.1, 1.9.2, 1.10.1.2; пункты 1.7, 1.9, 1.10, 1.10.2.1, 1.10.3.1, 1.10.5.2, 1.10.5.3, 1.10.7.2, 1.10.9.2, 1.10.11.2, 1.10.12.1, 1.10.12.3, 1.10.23.3, 1.10.24.1, 1.10.24.2, 1.10.27.1, 1.10.29.1, 1.10.30.2, 1.10.34.2, 1.10.34.3, 1.10.39.1, 1.11, 1.11.2, 1.12, 2.6 и строки "Итого по задаче 1", "Итого по задаче 2", "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.7
Строительный контроль и авторский надзор при реконструкции здания бывшего ДОУ № 49 (ул. Дзержинского, д. 18)
2014
Всего
1038,85
1038,85
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
1038,85
1038,85
0,00
0,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 2011 - 2015 годы
------------------------------------------------------------------
1.9
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2016 годы
2014
Всего
2271,50
671,50
0,00
1600,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)
УО, МБОУ СОШ № 14
2014
2271,50
671,50
0,00
1600,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2016 годы
2014
Всего
1600,00
0,00
0,00
1600,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)
УО, МБОУ СОШ № 14
2014
1600,00
0,00
0,00
1600,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.2
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2016 годы (софинансирование)
2014
Всего
671,50
671,50
0,00
0,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)
2014
671,50
671,50
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
73918,15
73918,15
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)
УО, ОО, ДОО
2014
22568,25
22568,25
0,00
0,00
0,00
39
2015
25975,00
25975,00
0,00
0,00
0,00
39
2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
39
1.10.1.2
изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта конструктивов кровли, чердачного перекрытия и системы вентиляции
2014 - 2016
Всего
593,42
593,42
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на проведение капитального ремонта конструктивов кровли, чердачного перекрытия и системы вентиляции
УО, МБОУ Гимназия № 1
2014
593,42
593,42
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2.1
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в рекреациях, классах, спортзале
2014 - 2016
Всего
4813,72
4813,72
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 3
2014
1639,92
1639,92
0,00
0,00
0,00
65
2015
2683,30
2683,30
0,00
0,00
0,00
95
2016
490,50
490,50
0,00
0,00
0,00
100
1.10.3.1
ремонт освещения школы (1, 2, 3 этажи, пищеблок, подвал)
2014 - 2016
Всего
1713,94
1713,94
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных осветительных сетей к общей протяженности осветительных сетей (%)
УО, МБОУ СОШ № 4
2014
445,64
445,64
0,00
0,00
0,00
30
2015
1133,10
1133,10
0,00
0,00
0,00
90
2016
135,20
135,20
0,00
0,00
0,00
100
1.10.5.2
замена полов в 12 кабинетах
2014 - 2016
Всего
818,60
818,60
0,00
0,00
0,00
Количество кабинетов, в которых отремонтированы полы (ед.)
УО, МБОУ СОШ № 6
2014
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
6
2015
418,60
418,60
0,00
0,00
0,00
12
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.5.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ на 2 и 3 этажах
2014 - 2016
Всего
5920,98
5920,98
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 6
2014
2545,98
2545,98
0,00
0,00
0,00
60
2015
2625,00
2625,00
0,00
0,00
0,00
90
2016
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
100
1.10.7.2
ремонт кровли над спортивным и актовым залом
2014 - 2016
Всего
378,95
378,95
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной кровли в общей площади кровли (%)
УО, МБОУ СОШ № 10
2014
378,95
378,95
0,00
0,00
0,00
30
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.9.2
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в спортзале и прочих помещений
2014 - 2016
Всего
5965,62
5965,62
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 15
2014
1070,42
1070,42
0,00
0,00
0,00
45
2015
2420,00
2420,00
0,00
0,00
0,00
70
2016
2475,20
2475,20
0,00
0,00
0,00
100
1.10.11.2
корректировка горнолыжного склона на трассе безопорных бугельных подъемников
2014 - 2016
Всего
2844,80
2844,80
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных спортивных сооружений (ед.)
УО ДЮСШ "Олимп"
2014
1645,80
1645,80
0,00
0,00
0,00
1
2015
1199,00
1199,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.12.1
разработка ПСД на замену систем э/снабжения и наружного освещения
2014 - 2016
Всего
185,00
185,00
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на замену систем э/снабжения и наружного освещения
УО, МБДОУ № 1
2014
185,00
185,00
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.12.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ, 38 шт.
2014 - 2016
Всего
1064,21
1064,21
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 1
2014
186,81
186,81
0,00
0,00
0,00
50
2015
391,70
391,70
0,00
0,00
0,00
75
2016
485,70
485,70
0,00
0,00
0,00
100
1.10.23.3
монтаж автоматической системы охранной сигнализации
2014 - 2016
Всего
407,00
407,00
0,00
0,00
0,00
Количество установленной автоматической системы охранной сигнализации (ед.)
УО, МБДОУ № 42
2014
407,00
407,00
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.24.1
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
617,36
617,36
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 43
2014
184,56
184,56
0,00
0,00
0,00
35
2015
113,60
113,60
0,00
0,00
0,00
50
2016
319,20
319,20
0,00
0,00
0,00
1.10.24.2
замена труб канализации в подвале
2014 - 2016
Всего
109,89
109,89
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной сети канализации в общей протяженности канализационной сети (%)
2014
109,89
109,89
0,00
0,00
0,00
50
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.27.1
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
350,98
350,98
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных помещений (ед.)
УО, МБДОУ № 50
2014
350,98
350,98
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.29.1
замена ограждения территории
2014 - 2016
Всего
700,16
700,16
0,00
0,00
0,00
Количество установленного ограждения (ед.)
УО, МБДОУ № 55
2014
700,16
700,16
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.30.2
замена деревянных оконных блоков на ПВХ, 52 шт.
2014 - 2016
Всего
959,50
959,50
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 56
2014
184,30
184,30
0,00
0,00
0,00
30
2015
387,60
387,60
0,00
0,00
0,00
65
2016
387,60
387,60
0,00
0,00
0,00
100
1.10.34.2
разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции
2014 - 2016
Всего
111,11
111,11
0,00
0,00
0,00
Количество разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции (ед.)
УО, МБДОУ № 64
2014
111,11
111,11
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.34.3
ремонт кровли
2014 - 2016
Всего
377,02
377,02
0,00
0,00
0,00
Соответствие технического состояния кровли требованиям строительных норм (%)
2014
377,02
377,02
0,00
0,00
0,00
100
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.39.1
ремонтные работы системы отопления
2014 - 2016
Всего
148,80
148,80
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной системы отопления в общей протяженности отопительных систем (%)
УО, МБДОУ № 72
2014
148,80
148,80
0,00
0,00
0,00
15
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
Устройство веранд
2014
Всего
6066,31
1947,08
4119,23
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 1, № 10, № 13, № 17, № 31, № 38, № 42, № 48, № 50, № 56, № 58, № 59, № 64, № 68, № 69, № 72
2014
6066,31
1947,08
4119,23
0,00
0,00
51
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.2
Устройство веранд (софинансирование за счет средств местного бюджета)
2014
Всего
1947,08
1947,08
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 1, № 31, № 48, № 50, № 58, № 59, № 64, № 68, № 72
2014
1947,08
1947,08
0,00
0,00
0,00
17
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12
Установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных учреждениях
2014
Всего
7881,17
7881,17
0,00
0,00
0,00
Доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения в общем объеме образовательных учреждений (%)
УО, ОО, ДОО
2014
7881,17
7881,17
0,00
0,00
0,00
100
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
123414,01
98613,72
9306,29
15494,00
0,00
2014
71873,01
47072,72
9306,29
15494,00
0,00
2015
26166,10
26166,10
0,00
0,00
0,00
2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
2.6
Организация участия делегации школьников г. Апатиты в работе Всероссийской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее"
2014 - 2016
Всего
42,00
42,00
0,00
0,00
0,00
Количество участников
УО, ИМЦ, ОО
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
2015
42,00
42,00
0,00
0,00
0,00
6
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"Итого по задаче 2
2014 - 2016
Всего
687,80
687,80
0,00
0,00
0,00
2014
322,90
322,90
0,00
0,00
0,00
2015
364,90
364,90
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00
2014
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00"
3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3821521,21 тыс. рублей, в том числе:
МБ
ОБ
ФБ
2014
437592,38
759050,10
0,00
2015
466741,28
816800,20
0,00
2016
486368,35
854968,90
0,00
Всего
1390702,01
2430819,20
0,00"
"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
3821521,21
1196642,48
1283541,48
1341337,25
В том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
средств областного бюджета:
2430819,20
759050,10
816800,20
854968,90
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2371640,10
739660,80
796905,30
835074,00
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"
3.2. В приложении к программе Задачу 1 дополнить пунктами 1.9.1, 1.23.1, 1.23.2; пункты 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.9, 1.10, 1.10.2, 1.19, 1.23, 1.25, 1.25.1, строки "Итого по Задаче, в том числе", "Итого по Программе, в том числе", "Муниципальные услуги", "Муниципальные работы", "Иные мероприятия", "Повышение оплаты труда" изложить в следующих редакциях:
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
1601081,54
506783,88
538424,65
555873,01
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
977504,10
305822,20
329422,60
342259,30
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623577,44
200961,68
209002,05
213613,71
1.1.2
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
623577,44
200961,68
209002,05
213613,71
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623577,44
200961,68
209002,05
213613,71
1.5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
15082,23
6211,63
4435,30
4435,30
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
15082,23
6211,63
4435,30
4435,30
1.9
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1
Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
1315268,09
400944,50
443321,38
471002,21
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1228137,20
374081,50
414143,80
439911,90
МБ
87130,89
26863,00
29177,58
31090,31
1.10.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
87130,89
26863,00
29177,58
31090,31
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
87130,89
26863,00
29177,58
31090,31
1.19
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
196314,61
59334,52
67235,69
69744,40
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля охвата обучающихся различными формами дополнительного образования детей от общего количества детей %
53,2
51,5
50,2
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
196314,61
59334,52
67235,69
69744,40
1.23
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
36267,85
9133,33
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
4970,00
4970,00
0,00
0,00
МБ
31297,85
4163,33
11561,99
15572,53
1.23.1
Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
4970,00
4970,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
4970,00
4970,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.23.2
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
31297,85
4163,33
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
31297,85
4163,33
11561,99
15572,53
1.25
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
172202,33
55445,75
57277,26
59479,32
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
2
2
2
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
172202,33
55445,75
57277,26
59479,32
1.25.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
82751,00
26679,73
27503,24
28568,03
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ ЦБ № 1 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
82751,00
26679,73
27503,24
28568,03
Итого по Задаче, в том числе:
Всего, в том числе
3821521,21
1196642,48
1283541,48
1341337,25
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2430819,20
759050,10
816800,20
854968,90
МБ
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
Итого по Программе, в том числе:
Всего, в том числе
3821521,21
1196642,48
1283541,48
1341337,25
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2430819,20
759050,10
816800,20
854968,90
МБ
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
Муниципальные услуги
Всего, в том числе
3167193,46
987090,38
1066708,44
1113394,64
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2251868,30
697163,80
758525,70
796178,80
МБ
915325,16
289926,58
308182,74
317215,84
Муниципальные работы
Всего, в том числе
373392,79
120877,89
124375,81
128139,09
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
114444,80
37170,00
38379,60
38895,20
МБ
258947,99
83707,89
85996,21
89243,89
Иные мероприятия
Всего, в том числе
67585,16
23605,63
21694,55
22284,98
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
67585,16
23605,63
21694,55
22284,98
Повышение оплаты труда
Всего, в том числе
37790,46
9807,65
11938,11
16044,70
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
5327,00
5327,00
0,00
0,00
МБ
32463,46
4480,65
11938,11
16044,70"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 1607
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441, от 17.07.2014 № 869, от 31.10.2014 № 1380).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 № 40 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации - начальника Управления образования администрации города Апатиты Кательникову С.С.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 22 декабря 2014 г. № 1607
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОТ 13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441, ОТ 17.07.2014
№ 869, ОТ 31.10.2014 № 1380) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1275837,09
489608,90
770734,19
15494,00
0,00
2015
1315913,58
496632,18
819281,40
0,00
0,00
2016
1372393,35
514943,25
857450,10
0,00
0,00
Всего:
3964144,02
1501184,33
2447465,69
15494,00
0,00"
2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Всего:
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00"
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00
2014 год
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:
Управление образования администрации города Апатиты
Всего
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00
2014 год
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"
2.2. В приложении № 2 к подпрограмме задачу 1 дополнить пунктами 1.9.1, 1.9.2, 1.10.1.2; пункты 1.7, 1.9, 1.10, 1.10.2.1, 1.10.3.1, 1.10.5.2, 1.10.5.3, 1.10.7.2, 1.10.9.2, 1.10.11.2, 1.10.12.1, 1.10.12.3, 1.10.23.3, 1.10.24.1, 1.10.24.2, 1.10.27.1, 1.10.29.1, 1.10.30.2, 1.10.34.2, 1.10.34.3, 1.10.39.1, 1.11, 1.11.2, 1.12, 2.6 и строки "Итого по задаче 1", "Итого по задаче 2", "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.7
Строительный контроль и авторский надзор при реконструкции здания бывшего ДОУ № 49 (ул. Дзержинского, д. 18)
2014
Всего
1038,85
1038,85
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
1038,85
1038,85
0,00
0,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 2011 - 2015 годы
------------------------------------------------------------------
1.9
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2016 годы
2014
Всего
2271,50
671,50
0,00
1600,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)
УО, МБОУ СОШ № 14
2014
2271,50
671,50
0,00
1600,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2016 годы
2014
Всего
1600,00
0,00
0,00
1600,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)
УО, МБОУ СОШ № 14
2014
1600,00
0,00
0,00
1600,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.2
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2016 годы (софинансирование)
2014
Всего
671,50
671,50
0,00
0,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)
2014
671,50
671,50
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
73918,15
73918,15
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)
УО, ОО, ДОО
2014
22568,25
22568,25
0,00
0,00
0,00
39
2015
25975,00
25975,00
0,00
0,00
0,00
39
2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
39
1.10.1.2
изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта конструктивов кровли, чердачного перекрытия и системы вентиляции
2014 - 2016
Всего
593,42
593,42
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на проведение капитального ремонта конструктивов кровли, чердачного перекрытия и системы вентиляции
УО, МБОУ Гимназия № 1
2014
593,42
593,42
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2.1
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в рекреациях, классах, спортзале
2014 - 2016
Всего
4813,72
4813,72
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 3
2014
1639,92
1639,92
0,00
0,00
0,00
65
2015
2683,30
2683,30
0,00
0,00
0,00
95
2016
490,50
490,50
0,00
0,00
0,00
100
1.10.3.1
ремонт освещения школы (1, 2, 3 этажи, пищеблок, подвал)
2014 - 2016
Всего
1713,94
1713,94
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных осветительных сетей к общей протяженности осветительных сетей (%)
УО, МБОУ СОШ № 4
2014
445,64
445,64
0,00
0,00
0,00
30
2015
1133,10
1133,10
0,00
0,00
0,00
90
2016
135,20
135,20
0,00
0,00
0,00
100
1.10.5.2
замена полов в 12 кабинетах
2014 - 2016
Всего
818,60
818,60
0,00
0,00
0,00
Количество кабинетов, в которых отремонтированы полы (ед.)
УО, МБОУ СОШ № 6
2014
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
6
2015
418,60
418,60
0,00
0,00
0,00
12
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.5.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ на 2 и 3 этажах
2014 - 2016
Всего
5920,98
5920,98
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 6
2014
2545,98
2545,98
0,00
0,00
0,00
60
2015
2625,00
2625,00
0,00
0,00
0,00
90
2016
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
100
1.10.7.2
ремонт кровли над спортивным и актовым залом
2014 - 2016
Всего
378,95
378,95
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной кровли в общей площади кровли (%)
УО, МБОУ СОШ № 10
2014
378,95
378,95
0,00
0,00
0,00
30
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.9.2
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в спортзале и прочих помещений
2014 - 2016
Всего
5965,62
5965,62
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 15
2014
1070,42
1070,42
0,00
0,00
0,00
45
2015
2420,00
2420,00
0,00
0,00
0,00
70
2016
2475,20
2475,20
0,00
0,00
0,00
100
1.10.11.2
корректировка горнолыжного склона на трассе безопорных бугельных подъемников
2014 - 2016
Всего
2844,80
2844,80
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных спортивных сооружений (ед.)
УО ДЮСШ "Олимп"
2014
1645,80
1645,80
0,00
0,00
0,00
1
2015
1199,00
1199,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.12.1
разработка ПСД на замену систем э/снабжения и наружного освещения
2014 - 2016
Всего
185,00
185,00
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на замену систем э/снабжения и наружного освещения
УО, МБДОУ № 1
2014
185,00
185,00
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.12.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ, 38 шт.
2014 - 2016
Всего
1064,21
1064,21
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 1
2014
186,81
186,81
0,00
0,00
0,00
50
2015
391,70
391,70
0,00
0,00
0,00
75
2016
485,70
485,70
0,00
0,00
0,00
100
1.10.23.3
монтаж автоматической системы охранной сигнализации
2014 - 2016
Всего
407,00
407,00
0,00
0,00
0,00
Количество установленной автоматической системы охранной сигнализации (ед.)
УО, МБДОУ № 42
2014
407,00
407,00
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.24.1
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
617,36
617,36
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 43
2014
184,56
184,56
0,00
0,00
0,00
35
2015
113,60
113,60
0,00
0,00
0,00
50
2016
319,20
319,20
0,00
0,00
0,00
1.10.24.2
замена труб канализации в подвале
2014 - 2016
Всего
109,89
109,89
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной сети канализации в общей протяженности канализационной сети (%)
2014
109,89
109,89
0,00
0,00
0,00
50
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.27.1
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
350,98
350,98
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных помещений (ед.)
УО, МБДОУ № 50
2014
350,98
350,98
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.29.1
замена ограждения территории
2014 - 2016
Всего
700,16
700,16
0,00
0,00
0,00
Количество установленного ограждения (ед.)
УО, МБДОУ № 55
2014
700,16
700,16
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.30.2
замена деревянных оконных блоков на ПВХ, 52 шт.
2014 - 2016
Всего
959,50
959,50
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 56
2014
184,30
184,30
0,00
0,00
0,00
30
2015
387,60
387,60
0,00
0,00
0,00
65
2016
387,60
387,60
0,00
0,00
0,00
100
1.10.34.2
разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции
2014 - 2016
Всего
111,11
111,11
0,00
0,00
0,00
Количество разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции (ед.)
УО, МБДОУ № 64
2014
111,11
111,11
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.34.3
ремонт кровли
2014 - 2016
Всего
377,02
377,02
0,00
0,00
0,00
Соответствие технического состояния кровли требованиям строительных норм (%)
2014
377,02
377,02
0,00
0,00
0,00
100
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.39.1
ремонтные работы системы отопления
2014 - 2016
Всего
148,80
148,80
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной системы отопления в общей протяженности отопительных систем (%)
УО, МБДОУ № 72
2014
148,80
148,80
0,00
0,00
0,00
15
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
Устройство веранд
2014
Всего
6066,31
1947,08
4119,23
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 1, № 10, № 13, № 17, № 31, № 38, № 42, № 48, № 50, № 56, № 58, № 59, № 64, № 68, № 69, № 72
2014
6066,31
1947,08
4119,23
0,00
0,00
51
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.2
Устройство веранд (софинансирование за счет средств местного бюджета)
2014
Всего
1947,08
1947,08
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 1, № 31, № 48, № 50, № 58, № 59, № 64, № 68, № 72
2014
1947,08
1947,08
0,00
0,00
0,00
17
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12
Установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных учреждениях
2014
Всего
7881,17
7881,17
0,00
0,00
0,00
Доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения в общем объеме образовательных учреждений (%)
УО, ОО, ДОО
2014
7881,17
7881,17
0,00
0,00
0,00
100
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
123414,01
98613,72
9306,29
15494,00
0,00
2014
71873,01
47072,72
9306,29
15494,00
0,00
2015
26166,10
26166,10
0,00
0,00
0,00
2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
2.6
Организация участия делегации школьников г. Апатиты в работе Всероссийской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее"
2014 - 2016
Всего
42,00
42,00
0,00
0,00
0,00
Количество участников
УО, ИМЦ, ОО
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
2015
42,00
42,00
0,00
0,00
0,00
6
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"Итого по задаче 2
2014 - 2016
Всего
687,80
687,80
0,00
0,00
0,00
2014
322,90
322,90
0,00
0,00
0,00
2015
364,90
364,90
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
142622,81
110482,32
16646,49
15494,00
0,00
2014
79194,61
52016,52
11684,09
15494,00
0,00
2015
32372,10
29890,90
2481,20
0,00
0,00
2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00"
3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3821521,21 тыс. рублей, в том числе:
МБ
ОБ
ФБ
2014
437592,38
759050,10
0,00
2015
466741,28
816800,20
0,00
2016
486368,35
854968,90
0,00
Всего
1390702,01
2430819,20
0,00"
"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
3821521,21
1196642,48
1283541,48
1341337,25
В том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
средств областного бюджета:
2430819,20
759050,10
816800,20
854968,90
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2371640,10
739660,80
796905,30
835074,00
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"
3.2. В приложении к программе Задачу 1 дополнить пунктами 1.9.1, 1.23.1, 1.23.2; пункты 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.9, 1.10, 1.10.2, 1.19, 1.23, 1.25, 1.25.1, строки "Итого по Задаче, в том числе", "Итого по Программе, в том числе", "Муниципальные услуги", "Муниципальные работы", "Иные мероприятия", "Повышение оплаты труда" изложить в следующих редакциях:
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
1601081,54
506783,88
538424,65
555873,01
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
977504,10
305822,20
329422,60
342259,30
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623577,44
200961,68
209002,05
213613,71
1.1.2
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
623577,44
200961,68
209002,05
213613,71
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623577,44
200961,68
209002,05
213613,71
1.5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
15082,23
6211,63
4435,30
4435,30
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
15082,23
6211,63
4435,30
4435,30
1.9
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.1
Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
357,00
357,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
1315268,09
400944,50
443321,38
471002,21
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1228137,20
374081,50
414143,80
439911,90
МБ
87130,89
26863,00
29177,58
31090,31
1.10.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
87130,89
26863,00
29177,58
31090,31
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
87130,89
26863,00
29177,58
31090,31
1.19
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
196314,61
59334,52
67235,69
69744,40
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля охвата обучающихся различными формами дополнительного образования детей от общего количества детей %
53,2
51,5
50,2
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
196314,61
59334,52
67235,69
69744,40
1.23
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
36267,85
9133,33
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
4970,00
4970,00
0,00
0,00
МБ
31297,85
4163,33
11561,99
15572,53
1.23.1
Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
4970,00
4970,00
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
4970,00
4970,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.23.2
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
31297,85
4163,33
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
31297,85
4163,33
11561,99
15572,53
1.25
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
172202,33
55445,75
57277,26
59479,32
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
2
2
2
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
172202,33
55445,75
57277,26
59479,32
1.25.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
82751,00
26679,73
27503,24
28568,03
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ ЦБ № 1 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
82751,00
26679,73
27503,24
28568,03
Итого по Задаче, в том числе:
Всего, в том числе
3821521,21
1196642,48
1283541,48
1341337,25
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2430819,20
759050,10
816800,20
854968,90
МБ
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
Итого по Программе, в том числе:
Всего, в том числе
3821521,21
1196642,48
1283541,48
1341337,25
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2430819,20
759050,10
816800,20
854968,90
МБ
1390702,01
437592,38
466741,28
486368,35
Муниципальные услуги
Всего, в том числе
3167193,46
987090,38
1066708,44
1113394,64
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2251868,30
697163,80
758525,70
796178,80
МБ
915325,16
289926,58
308182,74
317215,84
Муниципальные работы
Всего, в том числе
373392,79
120877,89
124375,81
128139,09
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
114444,80
37170,00
38379,60
38895,20
МБ
258947,99
83707,89
85996,21
89243,89
Иные мероприятия
Всего, в том числе
67585,16
23605,63
21694,55
22284,98
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
67585,16
23605,63
21694,55
22284,98
Повышение оплаты труда
Всего, в том числе
37790,46
9807,65
11938,11
16044,70
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
5327,00
5327,00
0,00
0,00
МБ
32463,46
4480,65
11938,11
16044,70"
------------------------------------------------------------------