Постановление Администрации МО город Апатиты от 24.12.2014 N 1636 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1636
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 № 344, от 30.04.2014 № 488, от 11.07.2014 № 839, от 24.09.2014 № 1195, от 12.12.2014 № 1572).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997, от 25.11.2014 № 40)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 24 декабря 2014 г. № 1636
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 № 344, ОТ 30.04.2014 № 488,
ОТ 11.07.2014 № 839, ОТ 24.09.2014 № 1195, ОТ 12.12.2014
№ 1572) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
73231,9
72649,0
582,9
-
-
2015
59864,7
59789,5
75,2
-
-
2016
57839,9
57764,7
75,2
-
-
Всего:
190936,5
190203,2
773,3
-
-"
1.2. Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Ед. изм.
Значение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
План
План
План
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
2
Количество спортсооружений
ед. на 10 тыс. населения
11,1
11,5
11,6
12,2
12,5
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7578
7580
7592
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
2.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
15,8
16,9
17,1
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
3.1
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.
Чел.
750
735
735
735
735
3.2
Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет"
к-во часов всего
10650
10650
10650
10650
10650
3.3
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных комитету по ФКСиТ, %
%
100
100
100
100
100"
2. В приложении 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
75,2
-
-
2016
557,4
476,8
75,2
-
-
Всего:
1658,7
1430,4
228,3
-
-"
2.2. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"
Всего
1658,7
1430,4
228,3
-
-
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
75,2
-
-
2016
557,4
476,8
75,2
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ
Всего
1430,4
1430,4
-
-
-
2014
476,8
476,8
-
-
-
2015
476,8
476,8
-
-
-
2016
476,8
476,8
-
-
-
Соисполнитель - администрация г. Апатиты
Всего
228,3
228,3
2014
77,9
-
77,9
-
-
2015
75,2
-
75,2
-
-
2016
75,2
-
75,2
-
-"
2.3. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.3.1. Строку 2.3 "Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.3
Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
2014 - 2016
Всего
228,3
-
228,3
-
-
Присвоено спортивных разрядов, чел.
Присвоено судейских категорий, чел.
Администрация г. Апатиты, КФКСиТ"
2014
77,9
-
77,9
-
-
410
131
2015
75,2
-
75,2
-
-
410
131
2016
75,2
-
75,2
-
-
2.3.2. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
Всего
1658,7
1430,4
228,3
2014
554,7
476,8
77,9
2015
557,4
476,8
75,2
2016
557,4
476,8
75,2"
3. В приложении 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
23422,2
23422,2
-
-
-"
3.2. Таблицу в разделе III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за вып-е показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
Цель подпрограммы: улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями.
1.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
15,8
16,9
17,1
Гос. стат. отчетность
Комитет по ФКСиТ
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1. Расширение сети спортивных сооружений
2.1.1
Количество строящихся объектов
ед.
3
2
1
1
0
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКСиТ
2.2
Задача 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
2.2.1
Кол-во субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь
ед.
2
2
2
2
2
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКСиТ
2.3
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта
2.3.1
Кол-во проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
ед.
3
2
1
2
2
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКСиТ"
3.3. Таблицу в разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
23422,2
23422,2
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ
Всего
7914,7
7914,7
-
-
-
2014
3023,3
3023,3
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Комитет по управлению имуществом
Всего
15507,5
15507,5
-
-
-
2014
15507,5
15507,5
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"
3.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1. Строку 1.2 "Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2
Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
11928,6
11928,6
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ"
2014
11928,6
11928,6
-
-
-
1
100
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.2. Задачу 1. Расширение сети спортивных сооружений дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7
Охрана объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
416,3
416,3
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ"
2014
416,3
416,3
-
-
-
1
100
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.3. Строку 3.2 "Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2
Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014
Всего
230,0
230,0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.
КФКСиТ ДЮСШ "Универсал"
2014
230,0
230,0
-
-
-
1
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.4. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
23422,2
23422,2
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1636
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 № 344, от 30.04.2014 № 488, от 11.07.2014 № 839, от 24.09.2014 № 1195, от 12.12.2014 № 1572).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997, от 25.11.2014 № 40)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 24 декабря 2014 г. № 1636
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 № 344, ОТ 30.04.2014 № 488,
ОТ 11.07.2014 № 839, ОТ 24.09.2014 № 1195, ОТ 12.12.2014
№ 1572) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
73231,9
72649,0
582,9
-
-
2015
59864,7
59789,5
75,2
-
-
2016
57839,9
57764,7
75,2
-
-
Всего:
190936,5
190203,2
773,3
-
-"
1.2. Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Ед. изм.
Значение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
План
План
План
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
2
Количество спортсооружений
ед. на 10 тыс. населения
11,1
11,5
11,6
12,2
12,5
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7578
7580
7592
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
2.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
15,8
16,9
17,1
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
3.1
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.
Чел.
750
735
735
735
735
3.2
Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет"
к-во часов всего
10650
10650
10650
10650
10650
3.3
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных комитету по ФКСиТ, %
%
100
100
100
100
100"
2. В приложении 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
75,2
-
-
2016
557,4
476,8
75,2
-
-
Всего:
1658,7
1430,4
228,3
-
-"
2.2. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"
Всего
1658,7
1430,4
228,3
-
-
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
75,2
-
-
2016
557,4
476,8
75,2
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ
Всего
1430,4
1430,4
-
-
-
2014
476,8
476,8
-
-
-
2015
476,8
476,8
-
-
-
2016
476,8
476,8
-
-
-
Соисполнитель - администрация г. Апатиты
Всего
228,3
228,3
2014
77,9
-
77,9
-
-
2015
75,2
-
75,2
-
-
2016
75,2
-
75,2
-
-"
2.3. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.3.1. Строку 2.3 "Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.3
Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
2014 - 2016
Всего
228,3
-
228,3
-
-
Присвоено спортивных разрядов, чел.
Присвоено судейских категорий, чел.
Администрация г. Апатиты, КФКСиТ"
2014
77,9
-
77,9
-
-
410
131
2015
75,2
-
75,2
-
-
410
131
2016
75,2
-
75,2
-
-
2.3.2. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
Всего
1658,7
1430,4
228,3
2014
554,7
476,8
77,9
2015
557,4
476,8
75,2
2016
557,4
476,8
75,2"
3. В приложении 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
23422,2
23422,2
-
-
-"
3.2. Таблицу в разделе III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за вып-е показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
Цель подпрограммы: улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями.
1.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
15,8
16,9
17,1
Гос. стат. отчетность
Комитет по ФКСиТ
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1. Расширение сети спортивных сооружений
2.1.1
Количество строящихся объектов
ед.
3
2
1
1
0
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКСиТ
2.2
Задача 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
2.2.1
Кол-во субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь
ед.
2
2
2
2
2
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКСиТ
2.3
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта
2.3.1
Кол-во проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
ед.
3
2
1
2
2
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКСиТ"
3.3. Таблицу в разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
23422,2
23422,2
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ
Всего
7914,7
7914,7
-
-
-
2014
3023,3
3023,3
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Комитет по управлению имуществом
Всего
15507,5
15507,5
-
-
-
2014
15507,5
15507,5
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"
3.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1. Строку 1.2 "Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2
Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
11928,6
11928,6
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ"
2014
11928,6
11928,6
-
-
-
1
100
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.2. Задачу 1. Расширение сети спортивных сооружений дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7
Охрана объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
416,3
416,3
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ"
2014
416,3
416,3
-
-
-
1
100
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.3. Строку 3.2 "Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2
Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014
Всего
230,0
230,0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.
КФКСиТ ДЮСШ "Универсал"
2014
230,0
230,0
-
-
-
1
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.4. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
23422,2
23422,2
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
4499,7
4499,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-"
------------------------------------------------------------------