Постановление Администрации МО город Апатиты от 24.12.2014 N 1635 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1635
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 № 306, от 10.04.2014 № 432, от 10.07.2014 № 829, от 09.12.2014 № 1562).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997, от 25.11.2014 № 40)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 24 декабря 2014 г. № 1635
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014
№ 306, ОТ 10.04.2014 № 432, ОТ 10.07.2014 № 829,
ОТ 09.12.2014 № 1562)
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" (далее - Программа) строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
144356,9
137513,9
6843,0
0
0
2015
207834,9
171029,7
36785,4
19,8
0
2016
192447,3
192427,5
0
19,8
0
Всего:
544639,1
500971,1
43628,4
39,6
0"
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016
5219,8
5200,0
0
19,8
0
Всего:
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0"
3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV "Сведения об объемах финансирования
подпрограммы 1 "Культура"
Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016 год
5219,8
5200,0
0
19,8
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016 год
5219,8
5200,0
0
19,8
0"
4. Строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункты 1, 1.1, 2, 2.2 раздела V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Подпрограмма 1 "Культура"
2014 - 2016
Всего
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016
5219,8
5200,0
0
19,8
0
1
Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2331,6
2292,0
0
39,6
0
2014
649,0
649,0
0
0
0
2015
943,0
943,0
0
19,8
0
2016
719,8
700,0
0
19,8
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2048,6
2009,0
0
39,6
0
Кол-во приобретенных документов, тыс. экз.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
609,0
609,0
0
0
0
7,0
2015
719,8
700,0
0
19,8
0
7,0
2016
719,8
700,0
0
19,8
0
7,0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2
Задача 2: повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2014 - 2016
Всего
14828,8
14828,8
0
0
0
2014
5828,8
5828,8
0
0
0
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
2.2
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, д. 24)
2014 - 2016
Всего
38777,6
14668,8
24108,8
0
0
Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед.
ОКиДМ, МАУ АГДК"
2014
5668,8
5668,8
0
0
0
15/0
2015
28608,8
4500,0
24108,8
0
0
15/3
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
65/5
5. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
135497,0
128654,0
6843,0
0
0
2015
176035,4
163358,8
12676,6
0
0
2016
185572,8
185572,8
0
0
0
Всего:
484428,6
464909,0
19519,6
0
0"
6. Раздел III ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III "Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы
"Услуги учреждений культуры и молодежной политики"
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
2014 - 2016
75028,7
20748,6
27689,6
26590,5
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
59554,5
15292,9
21699,8
22561,8
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
3862,0
1747,0
2115,0
1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДМШ"
2014 - 2016
1234,9
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ
МБОУДОД ДМШ
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДМШ")
2014 - 2016
461,9
151,9
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
Итого
76725,5
21297,8
28257,0
27170,7
1.4
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
2014 - 2016
19016,6
5809,5
6729,7
6477,4
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15268,2
4490,4
5283,4
5494,4
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
910,0
410,0
500,0
1.5
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДХШ"
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДХШ")"
2014 - 2016
119,2
65,2
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
Итого
19797,1
6082,8
6977,8
6736,5
1.7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
2014 - 2016
68611,9
18938,5
25320,6
24352,8
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
54497,0
13949,1
19878,2
20669,7
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
3480,0
1580,0
1900,0
1.8
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДШИ"
2014 - 2016
1728,0
547, 3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.9
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДШИ")
2014 - 2016
482,4
206,4
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
Итого
70822,3
19692,2
26035,9
25094,2
1.10
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения" Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
2014 - 2016
135205,1
35473,7
47580,4
52151,0
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
63168,9
15933,6
21424,9
25810,4
Кол-во клубных формирований, ед.
45
45
45
ОКиДМ,
МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
66092,2
17876,1
21875,5
26340,6
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
252
252
252
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.3
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
5944,0
1664,0
4280,0
1.11
Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К."
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.")
2014 - 2016
941,5
487,5
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МАУ АГДК
Итого
140420,9
37282,8
49237,0
53901,1
1.13
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
2014 - 2016
117620,0
30824,2
41507,9
45287,9
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
53327,0
13731,5
18186,2
21409,3
Кол-во посещений, чел.
190 000
190 000
190 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5 000
5 000
5 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5 000
5 000
5 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500 000
500 000
500 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.7
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
5323,6
1442,0
3881,6
1.14
Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты"
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.15
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")
2014 - 2016
756,6
436,6
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
Итого
121783,3
32321,2
42805,2
46656,9
1.16
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия"
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17
Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94,9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ)
2014 - 2016
236,1
102,1
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого
23112,3
7446,4
7684,8
7981,1
Итого по задаче 1:
452661,4
124123,2
160997,7
167540,5
2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ
Итого по задаче 2:
0
0
0
0
3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
42912,6
10867,5
14534,3
17510,8
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
0,0
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
29302,9
7256,5
10049,8
11996,6
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.2
Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ
МБУМП МСЦ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП "МСЦ")
2014 - 2016
249,9
99,9
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3:
44443,8
11373,8
15037,7
18032,3
Всего по программе:
497105,2
135497,0
176035,4
185572,8"
7. Раздел V ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел V "Обоснование потребности в необходимых
ресурсах ведомственной целевой программы
"Услуги учреждений культуры и молодежной политики"
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
в том числе:
Всего: 497105,2,
ОБ: 19519,6,
МБ: 477585,6
Всего: 135497,0,
ОБ: 6843,0,
МБ: 128654,0
Всего: 176035,4,
ОБ: 12676,6,
МБ: 163358,5,
Всего: 185572,8,
ОБ: 0,
МБ: 185572,8
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего 480993,3,
ОБ: 19519,6,
МБ: 461473,7
Всего: 129916,1,
ОБ: 6843,0,
МБ: 123073,1
Всего: 170887,6,
ОБ: 12676,6,
МБ: 158211,0
Всего: 180189,6,
ОБ: 0,
МБ: 180189,6
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 12864,3,
ОБ: 0,
МБ: 12864,3
Всего: 4043,1,
ОБ: 0,
МБ: 4031,3
Всего: 4298,8,
ОБ: 0,
МБ: 4298,8
Всего: 4534,2,
ОБ: 0,
МБ: 4534,2
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 3247,6,
ОБ: 0,
МБ: 3247,6
Всего: 1549,6,
ОБ: 0,
МБ: 1549,6
Всего: 849,0,
ОБ: 0,
МБ: 849,0
Всего: 849,0,
ОБ: 0,
МБ: 849,0"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1635
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 № 306, от 10.04.2014 № 432, от 10.07.2014 № 829, от 09.12.2014 № 1562).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997, от 25.11.2014 № 40)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 24 декабря 2014 г. № 1635
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014
№ 306, ОТ 10.04.2014 № 432, ОТ 10.07.2014 № 829,
ОТ 09.12.2014 № 1562)
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" (далее - Программа) строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
144356,9
137513,9
6843,0
0
0
2015
207834,9
171029,7
36785,4
19,8
0
2016
192447,3
192427,5
0
19,8
0
Всего:
544639,1
500971,1
43628,4
39,6
0"
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016
5219,8
5200,0
0
19,8
0
Всего:
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0"
3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV "Сведения об объемах финансирования
подпрограммы 1 "Культура"
Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016 год
5219,8
5200,0
0
19,8
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0
2014 год
6649,4
6649,4
0
0
0
2015 год
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016 год
5219,8
5200,0
0
19,8
0"
4. Строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункты 1, 1.1, 2, 2.2 раздела V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Подпрограмма 1 "Культура"
2014 - 2016
Всего
41440,8
17292,4
24108,8
39,6
0
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
29571,6
5443,0
24108,8
19,8
0
2016
5219,8
5200,0
0
19,8
0
1
Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2331,6
2292,0
0
39,6
0
2014
649,0
649,0
0
0
0
2015
943,0
943,0
0
19,8
0
2016
719,8
700,0
0
19,8
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2048,6
2009,0
0
39,6
0
Кол-во приобретенных документов, тыс. экз.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
609,0
609,0
0
0
0
7,0
2015
719,8
700,0
0
19,8
0
7,0
2016
719,8
700,0
0
19,8
0
7,0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2
Задача 2: повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2014 - 2016
Всего
14828,8
14828,8
0
0
0
2014
5828,8
5828,8
0
0
0
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
2.2
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, д. 24)
2014 - 2016
Всего
38777,6
14668,8
24108,8
0
0
Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед.
ОКиДМ, МАУ АГДК"
2014
5668,8
5668,8
0
0
0
15/0
2015
28608,8
4500,0
24108,8
0
0
15/3
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
65/5
5. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
135497,0
128654,0
6843,0
0
0
2015
176035,4
163358,8
12676,6
0
0
2016
185572,8
185572,8
0
0
0
Всего:
484428,6
464909,0
19519,6
0
0"
6. Раздел III ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III "Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы
"Услуги учреждений культуры и молодежной политики"
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
2014 - 2016
75028,7
20748,6
27689,6
26590,5
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
59554,5
15292,9
21699,8
22561,8
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
3862,0
1747,0
2115,0
1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДМШ"
2014 - 2016
1234,9
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ
МБОУДОД ДМШ
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДМШ")
2014 - 2016
461,9
151,9
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
Итого
76725,5
21297,8
28257,0
27170,7
1.4
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
2014 - 2016
19016,6
5809,5
6729,7
6477,4
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15268,2
4490,4
5283,4
5494,4
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
910,0
410,0
500,0
1.5
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДХШ"
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДХШ")"
2014 - 2016
119,2
65,2
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
Итого
19797,1
6082,8
6977,8
6736,5
1.7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
2014 - 2016
68611,9
18938,5
25320,6
24352,8
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
54497,0
13949,1
19878,2
20669,7
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
3480,0
1580,0
1900,0
1.8
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДШИ"
2014 - 2016
1728,0
547, 3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.9
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДШИ")
2014 - 2016
482,4
206,4
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
Итого
70822,3
19692,2
26035,9
25094,2
1.10
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения" Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
2014 - 2016
135205,1
35473,7
47580,4
52151,0
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
63168,9
15933,6
21424,9
25810,4
Кол-во клубных формирований, ед.
45
45
45
ОКиДМ,
МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
66092,2
17876,1
21875,5
26340,6
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
252
252
252
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.3
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
5944,0
1664,0
4280,0
1.11
Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К."
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.")
2014 - 2016
941,5
487,5
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МАУ АГДК
Итого
140420,9
37282,8
49237,0
53901,1
1.13
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
2014 - 2016
117620,0
30824,2
41507,9
45287,9
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
53327,0
13731,5
18186,2
21409,3
Кол-во посещений, чел.
190 000
190 000
190 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5 000
5 000
5 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5 000
5 000
5 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500 000
500 000
500 000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.7
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
5323,6
1442,0
3881,6
1.14
Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты"
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.15
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")
2014 - 2016
756,6
436,6
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
Итого
121783,3
32321,2
42805,2
46656,9
1.16
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия"
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17
Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94,9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ)
2014 - 2016
236,1
102,1
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого
23112,3
7446,4
7684,8
7981,1
Итого по задаче 1:
452661,4
124123,2
160997,7
167540,5
2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ
Итого по задаче 2:
0
0
0
0
3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
42912,6
10867,5
14534,3
17510,8
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
0,0
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
29302,9
7256,5
10049,8
11996,6
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.2
Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ
МБУМП МСЦ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП "МСЦ")
2014 - 2016
249,9
99,9
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3:
44443,8
11373,8
15037,7
18032,3
Всего по программе:
497105,2
135497,0
176035,4
185572,8"
7. Раздел V ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел V "Обоснование потребности в необходимых
ресурсах ведомственной целевой программы
"Услуги учреждений культуры и молодежной политики"
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
в том числе:
Всего: 497105,2,
ОБ: 19519,6,
МБ: 477585,6
Всего: 135497,0,
ОБ: 6843,0,
МБ: 128654,0
Всего: 176035,4,
ОБ: 12676,6,
МБ: 163358,5,
Всего: 185572,8,
ОБ: 0,
МБ: 185572,8
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего 480993,3,
ОБ: 19519,6,
МБ: 461473,7
Всего: 129916,1,
ОБ: 6843,0,
МБ: 123073,1
Всего: 170887,6,
ОБ: 12676,6,
МБ: 158211,0
Всего: 180189,6,
ОБ: 0,
МБ: 180189,6
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 12864,3,
ОБ: 0,
МБ: 12864,3
Всего: 4043,1,
ОБ: 0,
МБ: 4031,3
Всего: 4298,8,
ОБ: 0,
МБ: 4298,8
Всего: 4534,2,
ОБ: 0,
МБ: 4534,2
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Всего: 3247,6,
ОБ: 0,
МБ: 3247,6
Всего: 1549,6,
ОБ: 0,
МБ: 1549,6
Всего: 849,0,
ОБ: 0,
МБ: 849,0
Всего: 849,0,
ОБ: 0,
МБ: 849,0"
------------------------------------------------------------------